您好,借長期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款
老師,收到裝修發(fā)票,還沒付款怎么做賬
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒有分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用,請(qǐng)問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
您好老師,小規(guī)模酒店裝修款已付,但還沒收到發(fā)票。請(qǐng)問怎么做賬?
老師好,請(qǐng)問我司3月支付裝修設(shè)計(jì)費(fèi)和裝修款,沒有收到發(fā)票,怎么做賬呢
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時(shí)工工資做到借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬, 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應(yīng)在幾月申報(bào)
麻煩找郭老師回復(fù)問題,
請(qǐng)問老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調(diào)味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務(wù)處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(無償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
老師是不是按收到發(fā)票日期做賬呢
是不是每月都要攤銷
您好,應(yīng)當(dāng)按實(shí)際租賃開始做賬
裝修費(fèi)是幾個(gè)月攤銷
您好,看租賃期限攤銷
那是當(dāng)月做分錄,當(dāng)月攤銷?
您好,是的,當(dāng)月開始當(dāng)月攤銷
老師,每月攤銷怎么做分錄
您好,借成本費(fèi)用科目,貸長期待攤費(fèi)用