你是哪一年幾月份欠的稅款?
老師,我去大廳做了去年12月份的更正申報(bào),留抵稅額有變化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末數(shù)據(jù)才對(duì)呢,1月份的上期留抵應(yīng)該系統(tǒng)自動(dòng)生成的才對(duì)呀,怎么我這個(gè)改了一個(gè)星期了還是原來(lái)的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)
老師,您好,上次我問(wèn)深圳稅務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)減免以前期退稅,在“一般退抵稅管理”里面申請(qǐng)退稅前是不是還需要先去更正前期的報(bào)表?更正報(bào)表在哪里更正呢?
老師,我要補(bǔ)交2022-7-12月的印花稅,在申報(bào)表中,更正去年報(bào)的2次季度申報(bào)表,更正后好像不能全申報(bào),是不是要先作廢去年的申報(bào)表,再重新報(bào)
我想咨詢一下,我現(xiàn)在更正2022年12月份的增值稅報(bào)表,更正之前的報(bào)表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵變了,對(duì)2023年1月份2月份3月份的申報(bào)表有影響嗎,這幾個(gè)月的需要更正嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)2022年8月有4000元稅額的機(jī)械發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,2022年8月有產(chǎn)生增值稅交的,這個(gè)不該抵扣的稅額需要更正申報(bào)去年的嗎?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
你好,老師!應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬上二級(jí)明細(xì)只有工資,沒(méi)有其他,但在生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用明細(xì)賬里都有工資,福利費(fèi),社保等,這個(gè)會(huì)計(jì)除了工資,其他都沒(méi)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,那么匯算清繳時(shí)填A(yù)105050表中的福利費(fèi)社保經(jīng)費(fèi)等要是按應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬填是沒(méi)數(shù)的,要是按生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用填是有數(shù)的,我按哪個(gè)填呢?
老師,我們每個(gè)月發(fā)一次安全獎(jiǎng)和周衛(wèi)生獎(jiǎng)。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)入制造費(fèi)用—福利費(fèi)
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學(xué)什么行業(yè)的實(shí)操課?
股東分紅記入哪個(gè)科目哪個(gè)明細(xì)科目?
匯算清繳時(shí),營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 填在期間費(fèi)用的什么地方?
老師報(bào)企業(yè)個(gè)稅是下什么軟件?在那下?
變更營(yíng)業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認(rèn)定為不是小微企業(yè),那2025年預(yù)繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎
現(xiàn)在需要對(duì)2022年12月,的增值稅申報(bào)表更改做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我是先更正產(chǎn)生未交稅金,,還是先把當(dāng)期的申報(bào)了產(chǎn)生留抵稅,,這兩個(gè)先后有順序沒(méi)有
你好,這個(gè)沒(méi)有先后順序,但是你本月留底在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才能抵欠
不是啊,我另外個(gè)單位,先有未交增值稅,后申報(bào)產(chǎn)生的留抵稅可以同時(shí)彈出留抵抵欠的窗口
那就先留底,再去修改之前的
我們這邊當(dāng)月留底的,當(dāng)月抵扣不了,得下一個(gè)月才能抵扣。