繳納的稅款應該是更正申報,沒有繳納稅款的是作廢申報,你可以試一下,你作廢了之后能重新修改吧?
老師你好,請問一下更正印花稅報表,是漏報了其他按次申報的稅種,當我去補申報按次申報的稅種時,需要把我當月已經申報過的按月申報的稅種再重新報一遍么?
老師,我要補交2022-7-12月的印花稅,在申報表中,更正去年報的2次季度申報表,更正后好像不能全申報,是不是要先作廢去年的申報表,再重新報
老師您好我們是小規(guī)模,我23年1月紅沖的2022年12月忘記作廢的發(fā)票,季度申報時比對不成功去稅局他們直接更正申報到去年最后一季度了,那紅沖的發(fā)票入賬是入在1月份的,財務報表需要更正申報嗎?
老師,如果去年12月個稅在24年1月申報錯了,現在去更正申報,是不是也要更正申報12做財務報表和所得稅申報表。但是12月的賬務不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調整去做賬?
老師,比如23年第四季度財務報表和所得稅申報表已經提交了。年度匯算清繳的所得稅報表和財務報表不一定要和之前預報第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財務報表,再以此更正的去報年報?
發(fā)票是專票,報銷重復轉了,當時入賬借:管理費用,應交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現在已經紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務局不認可這幾筆交易,讓做進項轉出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉出?2、費用也轉出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現當時做賬金額多寫了,今年如何調整賬務,匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調增,是在本年度調還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算