老師,別急,先核對下賬目。發(fā)現多繳,趕緊去稅務局申請退稅或調整申報。記得保留好憑證,溝通清楚原因。
你好,老師,如果有進項,沒銷項,進項記到應交增值稅-待抵扣進項稅額,月末怎么結轉老師
老師,請問之前的做賬沒有把進項和銷項結轉到轉出未交增值稅,導致轉了后轉出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調
老師,上個月有進項,我沒認證,做賬借方是,應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅額55000,這個月有銷項,稅額32000,我應該怎么做賬呢?
老師,明細賬上應交增值稅借方余額是不是應該等于我12月份計提的增值稅?為什么進項和銷項我都對了沒有問題,但是余額不一致?
老師 我們是房地產開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預售 預售是3%預繳 進項做的都是代抵扣進項稅額 我看余額表進項稅額余額貸方是負數 代抵扣進項稅額余額也是貸方負數 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 昨天領導說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結轉銷項稅 借 應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 領導看了說不對 老師您說我應該也樣做分錄呢
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務費收入24年已經確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費 但沒有開票開的收據 現在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現24年多計提了工資,怎么辦,是要調整賬目,然后更正財務報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產自銷農產品,對方現在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師那就是要退稅了,退稅好怕稅務查賬?。?
放心,合理退稅不是偷稅漏稅。提供真實憑證,按流程來就好。稅務局有專人審核,合規(guī)沒問題。別擔心,正常操作就行。
老師這一筆退稅的話稅務會不會查以前的賬呀,再牽扯出其他問題可就麻煩了,企業(yè)肯定不是百分百合規(guī)的
退稅審核主要針對本次申請,合規(guī)操作沒問題。過往賬目除非有明確違規(guī),否則一般不會追溯。保持賬目清晰,合理申請即可。