你預繳時多算了,應申報按90萬算,多繳的3千可以在下期抵扣或退。
試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。這個在工作中怎么操作呢,甲方支付了100萬的安裝費給我,我就要開100萬的發(fā)票給甲方,稅控系統(tǒng)顯示我的銷項是2.91萬,實際我支付給分包商90萬。如果我開的專票給甲方,是按照10萬開還是按照100完開呢?
我是施工單位,有一個項目采取簡易計稅,項目金額是100萬,已經(jīng)去項目所在地預繳稅款,預繳稅款時候是扣除勞務分包款70萬去預繳的稅,取得了完稅憑證?,F(xiàn)在3個點的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了,也收到了勞務公司開來的1個點的70萬的勞務發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計分錄?
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師你好,我們公司承包了一個樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強制升入一般納稅人。 我想問幾個問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務。 2:這個分包項目地還有涉及到跨市級,又該怎么預交增值稅呢?需要預交增值稅嗎? 3:我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計征啦開具發(fā)票嗎?
老師你好!請問我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬,然后分包50萬勞務給別的公司,然后我們公司開出100萬發(fā)票去結工程款,并收到了分包勞務公司開給我們的50萬發(fā)票(勞務公司是小規(guī)模),這樣申報稅時我們公司是不是只需要申報50萬?另外地預繳需要按哪個金額來預繳?
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
那預繳的時候應該是按多少?我實際按簡易計稅開的100萬
預繳時按100萬開票金額計算,扣除分包出去的10萬成本,即90萬,這樣計算增值稅。
預繳是按照90去的,實際預繳2.7的增值稅,但是本期實際申報時納稅申報表不知是不是因為沒有差額開票100w所以顯示3w增值稅
預繳時按90萬算,申報也照此。多繳的3千應在下期抵扣或退。別擔心,按流程操作就好。