借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費簡易計稅 借主營業(yè)務成本分包款 應交稅費簡易計稅 貸銀行存款。
我是施工單位,有一個項目采取簡易計稅,項目金額是100萬,已經(jīng)去項目所在地預繳稅款,預繳稅款時候是扣除勞務分包款70萬去預繳的稅,取得了完稅憑證?,F(xiàn)在3個點的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了,也收到了勞務公司開來的1個點的70萬的勞務發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計分錄?
你好 老師,我是建筑勞務公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務是簡易計稅公式是:應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師您看我的理解對嗎( 被掛靠 方收1個點多管理費 所有稅由項目經(jīng)理 也就是掛靠方承擔 )簡易計稅工程勞務3個點 開票含稅額是100萬 公司賬上甲方打款50萬 已經(jīng)到賬 項目經(jīng)理開了50萬普通發(fā)票 項目所在地已經(jīng)預繳 工會經(jīng)費 100/1.03*0.12%=0.116萬 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬 所得稅100*0.2%=0.2萬 印花稅 100*0.03%=0.03萬(合同未價稅分離) 回到注冊地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預交部分0.2萬
老師我想請問哈,我們公司是建筑業(yè),異地項目簡易計稅開的3個點專票,有勞務分包,454192.98,預繳時候已經(jīng)扣了勞務分包款,我現(xiàn)在申報 我這張申報表這樣填對么?
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
但是我的勞務分包款公司開過來的票是70萬,1個點的,我開出去的是3個點的100萬工程服務。
我這樣做的話,簡易計稅的借貸差額不是我當時預繳的稅款。
是的 最后余額貸方是預繳的
我當時預繳是100萬-70萬分包款之后去預繳的3個點的稅,現(xiàn)在的問題是我收到的70萬的勞務的票是1個點的,如果按照去那個科目去做,我的貸方差額就不是當時預繳的稅款了。
你好,就應該減去70萬的分包,不管對方開多少稅率的發(fā)票,都是減去70的分包。
我知道是這樣的,但是現(xiàn)在的問題是我該怎么做賬務處理,我按照您說的那個分錄去做的話,我貸方的差額不是我當時預繳的稅款。
但是我是不用再補交稅的,當時預繳的時候已經(jīng)交完了的。
你好,70萬是價稅合計的吧。
是的,勞務公司開來的票價稅合計就是70萬。
你們抵扣不就是(100-70 來抵扣的
是這樣的,我把分錄寫給你看看,就是對不上。
你去你寫上 應交稅費簡易計稅借方不是1%的稅率 你自己注意