1.關(guān)于現(xiàn)在可以開(kāi)多少稅率的發(fā)票:在您公司升級(jí)為一般納稅人之后,建筑服務(wù)的稅率通常為9%。因此,您公司現(xiàn)在開(kāi)具的增值稅專票應(yīng)該按照9%的稅率來(lái)計(jì)算稅額。但需要注意的是,如果之前有合同約定了3%的稅率,且該合同在升級(jí)為一般納稅人之前已經(jīng)生效并開(kāi)始執(zhí)行 2.關(guān)于跨市級(jí)項(xiàng)目如何預(yù)交增值稅:如果您的分包項(xiàng)目涉及跨市級(jí),那么您需要根據(jù)項(xiàng)目所在地的稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行增值稅的預(yù)繳。通常情況下,對(duì)于跨地區(qū)提供建筑服務(wù),需要在服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款,然后向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 3.關(guān)于是否可以按照簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)具發(fā)票:簡(jiǎn)易計(jì)征是一種簡(jiǎn)化的稅收征收方式,但并非所有情況下都可以使用。是否可以采用簡(jiǎn)易計(jì)征方法開(kāi)具發(fā)票,需要根據(jù)您公司的具體情況以及當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的政策來(lái)確定。通常情況下,簡(jiǎn)易計(jì)征適用于一些特定的納稅人或特定的業(yè)務(wù)類型
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫(xiě)一般計(jì)稅,甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開(kāi)票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我們公司是一般納稅人銷售建筑鋼材的,,,現(xiàn)在老板想銷售一批沙石去工地,我們發(fā)票可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%個(gè)點(diǎn)開(kāi)增值稅專用發(fā)票給工地嗎,,,還有這個(gè)沙石金額大概三百萬(wàn) 是私人買(mǎi)賣(mài)進(jìn)來(lái)的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師你好,我們是個(gè)體工商戶,想開(kāi)立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開(kāi)票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們?cè)谄倍愊到y(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的話,適用減按1%開(kāi)立嗎? (每季度開(kāi)票估計(jì)會(huì)超過(guò)30萬(wàn))
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的工程發(fā)票,12月份我們外地預(yù)繳了2萬(wàn), 現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題:1、那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、還有就是“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,我們公司承包了一個(gè)樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬(wàn)工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬(wàn)未開(kāi),我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題? 1:現(xiàn)在我們可以開(kāi)多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個(gè)分包項(xiàng)目地還有涉及到跨市級(jí),又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個(gè)現(xiàn)在可以按照簡(jiǎn)易計(jì)征啦開(kāi)具發(fā)票嗎?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理