那么原來的發(fā)票和紅沖不做賬
你好老師,請問我在今年五月份申請紅字發(fā)票申請表時選的未抵扣狀態(tài),還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?后期又把未抵扣的發(fā)票抵扣了又需要怎么處理?至今未收到對方開具的紅字發(fā)票。
我司有幾張進(jìn)項稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進(jìn)項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
該問題麻煩專業(yè)老師回答,不要新手。開具的紅字發(fā)票,對方已抵扣,我們屬于銷售方,做紅沖的時候,由于操作失誤,把銷售方選成了購貨方,后來又改成銷售方又紅沖了一次,造成了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個需要怎么處理?
老師一般納稅人之前月份開的發(fā)票一月紅沖了重新開的,以前抵扣的進(jìn)項發(fā)票是不是就又返回到系統(tǒng)里面了
老師,對方單位開的數(shù)電票電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),因規(guī)格型號未填寫進(jìn)行了紅沖,又重新開了,請問針對第一次開的藍(lán)色發(fā)票及紅沖發(fā)票需要做哪些處理?
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準(zhǔn)日之前賣出的股票,按買入股票的平均價格與賣出股票的平均價格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計算。老師,基準(zhǔn)日是什么什么就定為基準(zhǔn)日
全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機,用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?需不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個屬不屬于福利呢
算第七項的時候這個平銷返利為什么不算收入呢?在算這個銷項稅額的時候沒有把它轉(zhuǎn)讓,為什么?
沒做賬。電子稅務(wù)局也不需要做任何處理是嗎?
是的,不需要做任何處理的