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老師,我們是生產(chǎn)襯衫的企業(yè),既有出口也有內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)增值稅稅負(fù)率是怎么算的
老師,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題:我們是生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務(wù)想請(qǐng)教一下,什么情況下會(huì)退稅?假如我們這個(gè)月內(nèi)銷200萬(wàn),出口300萬(wàn),正常的話會(huì)退多少稅?
老師,想問(wèn)下生產(chǎn)出口企業(yè)的增值稅稅負(fù)率如何計(jì)算?有內(nèi)銷也有出口,出口也有退稅,也有抵稅的
我們是出口企業(yè)制造業(yè),因?yàn)槲覀冇袃?nèi)銷和出口業(yè)務(wù),內(nèi)銷占比比較大,所以我們一直沒(méi)有留抵,由于我們單證不不齊全所以我們沒(méi)有申報(bào)出口退稅,這樣我我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷和出口業(yè)務(wù),增值稅稅負(fù)率是多少適合
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
老師他給我開(kāi)了一張利息的發(fā)票假如是1萬(wàn),,然后我們公戶給他了12萬(wàn),老師這個(gè)怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬(wàn),我該怎么做賬?
你好,老師,問(wèn)一下我這個(gè)電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
老師,出口貨物按內(nèi)銷處理,是不是就和我們正常開(kāi)票一樣。只是銷售方是外國(guó)?
您好,我們是有出口和內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè),出口占比大且有退稅,采用“免抵退”方式,出口部分免增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅可抵內(nèi)銷銷項(xiàng)也可退稅,若進(jìn)項(xiàng)充足、出口多、內(nèi)銷少,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交增值稅很少甚至為零,留抵稅額常見(jiàn),因此企業(yè)整體看起來(lái)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率(即實(shí)際繳稅很少或?yàn)榱悖┦钦5?,只要業(yè)務(wù)真實(shí)、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票合規(guī)、出口退稅操作規(guī)范就沒(méi)問(wèn)題。