那個(gè)是9月申報(bào)就行了
老師你好,我想問一下,個(gè)人去幫公司代開的發(fā)票,公司是購買方,備注寫了個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,這樣的話我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)這些員工嗎?
老師,您好!我們請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢,專家在稅務(wù)局代開了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票,發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,想問一下老師,我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元,還是把個(gè)稅扣了轉(zhuǎn)1760(=2000元–240元個(gè)稅)給他???
老師,您好!公司請(qǐng)了一批專教授家做咨詢,專家在稅務(wù)局代開了其他咨詢服務(wù)*專家費(fèi)的普票,發(fā)票右下方寫著由支付方代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,想問一下收到這種發(fā)票該怎么寫分錄做賬務(wù)處理?。?/p>
老師,您好!收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票,右下方備注由支付單位扣繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,現(xiàn)在想問的是,我這邊該什么時(shí)間去申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,發(fā)票是8月開的,準(zhǔn)備9月份再支付對(duì)方錢!
老師,您好!收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票,右下方備注由支付單位扣繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,現(xiàn)在想問的是,我這邊該什么時(shí)間去申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅?發(fā)票是8月開的,準(zhǔn)備9月份再支付對(duì)方錢!
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
老師,好像是發(fā)放的次月申報(bào)?8月開的票,9月才轉(zhuǎn)款,應(yīng)該10月才申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅才對(duì)?。?
那個(gè)是以開票次月申報(bào)
都搞暈了,
工資才是發(fā)放的次月申報(bào)
哦,意思是工資是發(fā)放的次月申報(bào),臨時(shí)工代開的這種發(fā)票是開票時(shí)間的次月申報(bào)個(gè)稅對(duì)嗎?老師還有個(gè)小問題想問,工資和勞務(wù)報(bào)酬類發(fā)票在賬務(wù)處理分錄上有啥區(qū)別???
工資需要計(jì)提,勞務(wù)報(bào)酬不需要計(jì)提,直接憑發(fā)票做賬
哦,謝謝老師!意思是正式員工的工資是通過應(yīng)付職工薪酬核算,勞務(wù)報(bào)酬憑發(fā)票直接計(jì)入管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎?
是的,就是那個(gè)意思的
好的,謝謝老師指導(dǎo)!祝您周末愉快!
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
好的,點(diǎn)贊!
不客氣,祝你工作順利