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增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎

2025-05-19 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-19 09:51

同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8614 追問 2025-05-19 09:56

增值稅這塊 做賬和報(bào)稅不太明白啊 日常做賬進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)做銷項(xiàng)稅額 要交的稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 那電子稅務(wù)局抵扣勾選 和做賬是一致的? 好像不是所有進(jìn)項(xiàng)都勾選吧 1.要是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 勾選所有進(jìn)項(xiàng) 2.要是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 勾選一部分進(jìn)項(xiàng) 再交點(diǎn)稅 是這樣嗎 那這部分進(jìn)項(xiàng) 我已經(jīng)做賬, 沒有勾選 不一致啊

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齊紅老師 解答 2025-05-19 09:58

對(duì)的 可以用多少勾選多少

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快賬用戶8614 追問 2025-05-19 10:01

如果報(bào)稅有進(jìn)項(xiàng)不勾選的情況 做賬要做這個(gè)不勾選的進(jìn)項(xiàng)到賬里嗎,報(bào)稅和做賬要保持一致嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-19 10:03

這個(gè)可以的,也可以勾選了轉(zhuǎn)出

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