你好,發(fā)票是8月開(kāi)的,準(zhǔn)備9月份再支付對(duì)方錢(qián),這種情況通常是指支付方在支付前已經(jīng)預(yù)先扣除了稅款,并將稅款支付給了稅務(wù)機(jī)關(guān)。因此,您在9月份支付對(duì)方款項(xiàng)時(shí),實(shí)際上已經(jīng)扣除了稅款,并且這部分稅款已經(jīng)在8月份由支付方支付給了稅務(wù)機(jī)關(guān)。 所以,對(duì)于不需要再單獨(dú)申報(bào)和繳納這部分勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅。只要支付方在8月份已經(jīng)按照相關(guān)規(guī)定扣繳了稅款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)和繳納,那么就可以在9月份支付款項(xiàng),而無(wú)需再進(jìn)行個(gè)人所得稅的申報(bào)和繳納。
老師你好,我想問(wèn)一下,個(gè)人去幫公司代開(kāi)的發(fā)票,公司是購(gòu)買(mǎi)方,備注寫(xiě)了個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,這樣的話我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)這些員工嗎?
老師,您好!我們請(qǐng)了一個(gè)大學(xué)專家教授做咨詢,專家在稅務(wù)局代開(kāi)了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票,發(fā)票右下方寫(xiě)著由支付方代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,想問(wèn)一下老師,我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢(qián)給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元,還是把個(gè)稅扣了轉(zhuǎn)1760(=2000元–240元個(gè)稅)給他啊?
老師,您好!公司請(qǐng)了一批專教授家做咨詢,專家在稅務(wù)局代開(kāi)了其他咨詢服務(wù)*專家費(fèi)的普票,發(fā)票右下方寫(xiě)著由支付方代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,想問(wèn)一下收到這種發(fā)票該怎么寫(xiě)分錄做賬務(wù)處理???
老師,您好!收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的咨詢費(fèi)發(fā)票,右下方備注由支付單位扣繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)的是,我這邊該什么時(shí)間去申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,發(fā)票是8月開(kāi)的,準(zhǔn)備9月份再支付對(duì)方錢(qián)!
老師,您好!收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的咨詢費(fèi)發(fā)票,右下方備注由支付單位扣繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,現(xiàn)在想問(wèn)的是,我這邊該什么時(shí)間去申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅?發(fā)票是8月開(kāi)的,準(zhǔn)備9月份再支付對(duì)方錢(qián)!
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
沒(méi)明白哦
你好,8月份已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,就是已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了個(gè)稅,不需要再申報(bào)個(gè)稅。
對(duì)方?jīng)]有繳個(gè)稅啊
你好,那我明白了。那你需要在9月份支付款項(xiàng)時(shí),代扣對(duì)方的個(gè)人所得稅,并在10月15日前(含當(dāng)日)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納這筆稅款。
哦,是發(fā)放錢(qián)的次月申報(bào)對(duì)嗎?不是開(kāi)票的次月申報(bào),是這樣理解嗎?
你好,根據(jù)你的提問(wèn),根據(jù)稅法規(guī)定,個(gè)稅的申報(bào)時(shí)間應(yīng)基于實(shí)際支付(即取得所得)的月份,而非發(fā)票開(kāi)具的月份。個(gè)稅的申報(bào)時(shí)間基于實(shí)際支付的月份。