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老師,我剛剛開了46000的紅字發(fā)票,因為開票金額有誤,跨月了,又開了正確的出來了,那我這個正確的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做賬?麻煩幫我寫一下分錄。

2024-08-30 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-30 09:26

由于你是跨月開具紅字發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票,以下是相關(guān)的賬務(wù)處理分錄示例,假設(shè)你企業(yè)適用的增值稅稅率為13%: 一、開具紅字發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 -46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40707.96(46000÷1.13) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -5292.04(40707.96×13%) 二、重新開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40707.96 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5292.04

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快賬用戶4911 追問 2024-08-30 09:30

老師,我新開出來的票是45500,也就是第二步,我改成這個金額就可以了是吧?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:30

是的,修改金額就可以了

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快賬用戶4911 追問 2024-08-30 09:32

另外老師再跟您請教一下,我這個影響庫存嗎?單價不動,動了數(shù)量,這個做賬的時候要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:33

動了數(shù)量就影響庫存,成本也需要紅沖,然后在重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4911 追問 2024-08-30 09:33

這個誤差是沒有多大,沒有來過紅字,麻煩老師再指導一下。

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快賬用戶4911 追問 2024-08-30 09:33

老師,這個分錄怎么寫?我怕搞錯了。

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:35

借 主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸 庫存商品 紅字 重新開具發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 庫存商品?

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快賬用戶4911 追問 2024-08-30 09:52

好的,非常感謝老師。

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齊紅老師 解答 2024-08-30 10:11

不客氣了,祝你順利哦

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由于你是跨月開具紅字發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票,以下是相關(guān)的賬務(wù)處理分錄示例,假設(shè)你企業(yè)適用的增值稅稅率為13%: 一、開具紅字發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 -46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40707.96(46000÷1.13) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -5292.04(40707.96×13%) 二、重新開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40707.96 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5292.04
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你好,沒有影響到2022年做正數(shù)收入,2023年做負數(shù)收入
2023-02-17
你好,同學。 負數(shù)沖紅,做負數(shù)收入處理 重新開籃子,按籃子填寫正數(shù)金額
2022-10-19
上月開的專用發(fā)票,做了賬,抵扣進項稅,本月紅字沖銷,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。同時取得當月的正確的發(fā)票,認證抵扣進項稅。
2020-08-09
你好,只需要給對方正確的,其他的都是你自己留存。
2021-05-25
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