你好,同學(xué)。 負(fù)數(shù)沖紅,做負(fù)數(shù)收入處理 重新開籃子,按籃子填寫正數(shù)金額
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
老師,就是之前開了一張發(fā)票稅率錯了,12月開了紅字發(fā)票出來,又開了一張正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,這個報稅的時候怎么填呢,
5月份對方單位給我們開了一張發(fā)票,我們是購貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開錯,已申請開具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
老師你好,我上月發(fā)票開錯了,這個月開了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票以后,又開正確的藍(lán)字發(fā)票,但是開藍(lán)字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務(wù)我要怎么處理呢?
老師你好,我本月開了一張發(fā)票一張藍(lán)字后來又沖了,開了一張紅字,同時又開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,請問我只做正確這張,一藍(lán)一紅正好一抵要不要做賬的
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
錢已經(jīng)按多的收了呢,到時要退回去的
具體分錄怎么做
借,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,負(fù)數(shù) 借,其他應(yīng)付款 貸,主營業(yè)務(wù)收入和增值稅 支付 借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款
我8月做的分錄是這樣: 借:銀行存款12000 貸:主營業(yè)務(wù)收入11650.49 貸:應(yīng)交增值稅349.51 9月紅字:借:銀行存款12000 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入11650.49負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交增值稅349.51負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票開了1萬: 借:? 貸:主營業(yè)務(wù)收入9708.74 貸:應(yīng)交增值稅291.26
沖紅,錢沒退。不應(yīng)該用借銀行存款負(fù)數(shù)
哦哦,銀行存款換成其他應(yīng)付款,后面差的2000,到時退了就平了對吧?
那以后又發(fā)生如果收了錢,開紅字和開正確藍(lán)字一樣的金額,銀行存款科目也是用其他應(yīng)付款來過渡嗎?
對的對的就是這個意思。