你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

這個出口退稅,退的進項稅,一部分是這個進項稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個這個應(yīng)交稅費出口退稅和其他應(yīng)收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么理解這個計算?
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師 請問免抵稅額這樣理解對嗎?就是內(nèi)銷收入的銷項大于進項稅額 需要繳增值稅 而出口退稅額可以用來抵扣這個增值稅 就是我不收這筆退稅款 同時也不繳增值稅 兩者抵消
免抵稅額,是指出口企業(yè)進項大于銷項應(yīng)該退回的進項,內(nèi)銷銷項是這個免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項是要繳納附加稅費嗎?
老師,我想這個月出口退稅,我的出口收入是1036606.28.內(nèi)銷收入是1250000.其他收入的銷項稅額是6966.41,不能退稅的進項稅額是26631.4.能退稅的進項稅額是311812.6。我是不是應(yīng)該少抵扣點進項,請指點
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
當然了,我就是弄不明白
第一當期應(yīng)納稅額等于1250000*13%%2B6966.41減(31181 2.6) 這個31181 2.6是不是不包含2663 1.4 第二免得退稅額等于103660 6.28×13% 你看一下第一個出來的負數(shù)的絕對值和第二個哪個金額小退哪一個
老師,銷項稅額6966.41不是內(nèi)銷收入,是其他收入也加進去嗎?進項稅額26631.4不是采購材料進項,是差旅費,加油費電話費,也要算進去嗎?
不是內(nèi)銷,那你這個稅額是什么?
如果是出口的話,能退稅他就沒有稅額都是0。
培訓收入,廢品收入
你好那都要算進去的。
不用分開算呀?
不需要分開計算的,這也屬于內(nèi)銷。
明白了老師
不用客氣,工作愉快。