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免抵稅額,是指出口企業(yè)進項大于銷項應該退回的進項,內(nèi)銷銷項是這個免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項是要繳納附加稅費嗎?

2023-09-08 11:13
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齊紅老師

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2023-09-08 11:22

實行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對應的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進項稅額退還給企業(yè),但是退的時候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實際退給企業(yè)

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 11:23

免抵稅額是內(nèi)銷銷項嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-08 11:31

免抵額是即免抵稅額,免指出口環(huán)節(jié)免銷項稅,抵指抵減內(nèi)銷銷項稅,也就是說將以前繳納的進項稅款一部分,用來抵扣國內(nèi)銷項稅額

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 11:37

算稅負率時是不是要加上免抵稅額呢

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齊紅老師 解答 2023-09-08 11:51

同學你好 對的 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額%2B當期免抵退稅銷售額)×100%

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 15:04

生產(chǎn)設備在安裝中,是借:在建工程,貸:銀行存款嗎?

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 15:05

還是借:應付賬款1000,貸:銀行存款1000, 借:在建工程1000,貸:應付賬款1000呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:19

同學你好 做第一個分錄就可以

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快賬用戶5380 追問 2023-09-08 15:30

免抵稅額是交附加稅。不算增值稅的,算稅負率時要加上免抵稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:41

對的,這個需要算的

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實行免抵退稅辦法的出口企業(yè),實際上是指出口環(huán)節(jié)免稅,出口貨物對應的生產(chǎn)環(huán)節(jié)采購原材料等支付的進項稅額退還給企業(yè),但是退的時候,先抵減企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)需要繳納的稅額,以抵減后的余額實際退給企業(yè)
2023-09-08
你好,是的,是需要交的了。
2024-11-20
您好,是的。例如,您內(nèi)銷增值稅應納稅額為7萬元,外銷增值稅應退稅額為10萬元,那么應退的10萬元可以抵減內(nèi)銷的7萬元,還有3萬元可留抵下期抵扣
2021-07-22
你好 大體是對的,你城建稅的思路是對的
2023-05-27
你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對應的進項稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項稅額;“退” 是出口對應的進項稅額抵減內(nèi)銷應納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
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