你好,其實(shí)你應(yīng)該做做一部分不開(kāi)票收入
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,我司7月份開(kāi)具一張紅字信息表給銷(xiāo)售方,申報(bào)7月份增值稅時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但7月未收到銷(xiāo)售方的負(fù)數(shù)發(fā)票,未入賬,導(dǎo)致我司賬面上跟增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,這樣的話有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開(kāi)票金額大于實(shí)際銷(xiāo)售金額,我想問(wèn)下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是是開(kāi)票人員沒(méi)有看商品銷(xiāo)售總金額,沒(méi)控制好就開(kāi)票了,開(kāi)超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無(wú)票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒(méi)有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
你好老師,我在做賬的時(shí)候平時(shí)根據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)計(jì)提的增值稅,跟實(shí)際開(kāi)票(就開(kāi)了一張合計(jì)銷(xiāo)售額)發(fā)票時(shí)候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異怎么辦呢?因?yàn)槠綍r(shí)銷(xiāo)售單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我計(jì)提了稅款,對(duì)方結(jié)款的時(shí)候一次性開(kāi)了合計(jì)金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個(gè)小數(shù)點(diǎn)差異
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2022年一般納稅人 10月 增值稅銷(xiāo)售額 開(kāi)專(zhuān)票10萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅1.3萬(wàn) ,申報(bào)的時(shí)候因補(bǔ)開(kāi)2021年開(kāi)票2萬(wàn)元 ,請(qǐng)問(wèn)這會(huì)導(dǎo)致申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅與賬面不一致嗎。我從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò),不太明白,請(qǐng)老師詳細(xì)講解
老師,一盤(pán)賬,賬套想按實(shí)際銷(xiāo)售走,但由于開(kāi)票與實(shí)際銷(xiāo)售不一致,到時(shí)會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)同賬面銷(xiāo)售不一致,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者我賬套要點(diǎn)設(shè)置好
老師,領(lǐng)料單和出庫(kù)單要經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)簽字嗎
就是說(shuō)上一屬期是按6萬(wàn)扣除,請(qǐng)這一屬期還是,要不繼續(xù)保持,要不就更改之前報(bào)表,而且樣這個(gè)員工就算不了稅,不曉得為啥拍不了照,不曉得是不是我手機(jī)的問(wèn)題
老師。這個(gè)殘疾人就業(yè)保障金是看公司員工人數(shù)來(lái)交的嗎?
六稅兩費(fèi)不是減半嗎?為什么注會(huì)題庫(kù)里的答案都沒(méi)有減半?六稅兩費(fèi)都是什么
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在一定要如實(shí)交嗎,可以只交一部分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我今天報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工是這種情況,應(yīng)該怎么弄
老師,因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒(méi)有提供財(cái)務(wù),如果下個(gè)月一起報(bào)的話,那么只減一個(gè)800,正常情況下,這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800,然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣,如何解決?
@董孝彬老師,還是按這樣:1.先區(qū)分是否連續(xù)加工:連續(xù)加工的,消費(fèi)稅一律掛 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交消費(fèi)稅 (待抵扣);直接出售的,進(jìn)入第二步判斷。 2.對(duì)直接出售的,再看售價(jià)與受托方計(jì)稅價(jià):售價(jià)小于等于計(jì)稅價(jià)的,消費(fèi)稅計(jì)入成本;售價(jià)大于等于計(jì)稅價(jià)的,原代收消費(fèi)稅仍計(jì)入成本,同時(shí)按差額補(bǔ)繳消費(fèi)稅(計(jì)入稅金及附加)。 3.兩者是 先看用途,再看售價(jià) 的遞進(jìn)關(guān)系,需同時(shí)考慮,而非獨(dú)立判斷。連續(xù)加工不涉及售價(jià)對(duì)比,直接出售則必須結(jié)合售價(jià)與計(jì)稅價(jià)的關(guān)系處理。
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬(wàn)繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開(kāi)3萬(wàn)的票,沒(méi)開(kāi),我暫估入賬的 2025年5月31日都沒(méi)開(kāi)給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒(méi)開(kāi) 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款3萬(wàn) 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
申報(bào)時(shí)做無(wú)票申報(bào)達(dá)到與賬面一致,到時(shí)開(kāi)票再?zèng)_減對(duì)嗎?
你好,是的,就是這樣了