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已異地預繳稅款,已開具發(fā)票,稅款后期申報時已經(jīng)抵減,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請問需要怎么操作?

2024-08-23 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-23 09:25

正常紅沖就是了,以后再開不需要再預交

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快賬用戶6597 追問 2024-08-23 09:25

業(yè)務提錯稅率了,后期要開13%的稅率

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齊紅老師 解答 2024-08-23 09:28

那么紅沖后申請退稅就行

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快賬用戶6597 追問 2024-08-23 09:30

去異地的稅務局申請退稅嗎?之前申報增值稅稅的時候已經(jīng)抵減了異地預繳的稅款,這個申報的時候有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-23 09:32

已經(jīng)抵減的稅,在下個月補交就行了

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快賬用戶6597 追問 2024-08-23 09:33

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-23 09:35

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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正常紅沖就是了,以后再開不需要再預交
2024-08-23
是說只需在收到?jīng)_紅發(fā)票時在加計抵減欄調(diào)減就行? ?開紅字信息表上傳審核通過次月進項稅額轉(zhuǎn)出,對應這個附表4 對應加計抵減 納稅調(diào)減,
2021-04-12
可以抵減的,沒問題的哈
2024-04-28
1月份不用處理,2月按紅沖收入進行申報
2025-02-19
同學您好! 對于異地預繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況,應先根據(jù)發(fā)票是否已認證來分別處理。若發(fā)票未認證,則在防偽開票軟件中開具紅字發(fā)票申請單并沖紅;若已認證,則需對方在防偽開票軟件中申請并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開票申報時遞減,而應按照稅務規(guī)定進行申報調(diào)整。
2024-03-21
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