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老師,異地預繳了稅款,后期發(fā)票紅沖了,怎么操作?等下次開票申報的時候遞減可以嗎?

2024-03-21 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-21 16:41

同學您好! 對于異地預繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況,應先根據(jù)發(fā)票是否已認證來分別處理。若發(fā)票未認證,則在防偽開票軟件中開具紅字發(fā)票申請單并沖紅;若已認證,則需對方在防偽開票軟件中申請并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開票申報時遞減,而應按照稅務規(guī)定進行申報調(diào)整。

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快賬用戶1247 追問 2024-03-21 16:42

是小規(guī)模納稅人,不存在認證

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:46

同學您好,那就價稅合計入賬

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快賬用戶1247 追問 2024-03-21 16:48

發(fā)票紅沖后,異地預繳的稅款怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:50

同學您好,同學您好,借:應交稅費-應交增值稅-預交稅額,應交稅費--城建等 稅等 貸:銀行存款

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同學您好! 對于異地預繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況,應先根據(jù)發(fā)票是否已認證來分別處理。若發(fā)票未認證,則在防偽開票軟件中開具紅字發(fā)票申請單并沖紅;若已認證,則需對方在防偽開票軟件中申請并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開票申報時遞減,而應按照稅務規(guī)定進行申報調(diào)整。
2024-03-21
正常紅沖就是了,以后再開不需要再預交
2024-08-23
同學,你好 就是增值稅申報表里面,有一欄預繳稅額
2024-03-13
你好;? 是的 ;? 紅沖的這部分要減去 來計算 預交稅款的?
2023-02-02
你好 預繳的稅額 你們工程 會進行的話 這個到時抵減即可 ;可以紅沖的 (假如確實開錯了 )
2022-03-18
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