你好,每個月都有的做,工資里面就可以的。
您好,疫情期間生活服務業(yè)免稅,我們單位是一般納稅人,進項大于銷項,按正常的話是不需要做賬務處理的,因為有留底稅額,但是免稅以后,兩個月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務處理怎么做呢!申報表可以體現(xiàn)免稅的收入,那賬務處理如何體現(xiàn)稅,請老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
老師請教您一個問題,員工張三拿著出差回來的發(fā)票和收據,收據沒有章。來報銷。合計6000元。發(fā)票張三開的是A公司的發(fā)票。報銷款從B公司打給張三的。其中有高鐵票2000,80元打車費,50元餐費,從B公司走帳做賬務處理。而3870元B公司沒有收到張三提供的發(fā)票。這時候B公司該如何做賬務處理呢。張三把這3870的發(fā)票開成A公司的了A公司做賬了。錢卻從B公司出的報銷給張三的。我們公司有2個公司一個A公司一個B公司。老師我該如何做賬務處理呢。
你好老師,公司屬于商貿企業(yè),主要銷售醫(yī)療器械,銷售主是賒銷,比如A客戶11月23拿貨10000元 回款是根據他們每個月的銷量,比如12月賣2000,就回2000元 ,如果由于時間有點長有的商品效期有好也有可能發(fā)生退貨,應該怎么確認收入?怎么做賬務處理
老師,您好!我們公司接了一個項目,其中包含項目費和給對方單位學習培訓專業(yè)知識的費用,于是我們公司還專門請了一個行業(yè)里的專家去給對方單位培訓,請問一下這過程中發(fā)生的專家來回的高鐵票,每天2000元至3000元的培訓費該怎么處理合適呢?
老師,我們A公司跟代理商B公司共同邀請客戶舉辦活動,其中有一個抽獎環(huán)節(jié),有10個中獎名額,每人1000元,這10000元就是每個AB兩個公司每人出5000元,因為客戶是不同地方的,有這個獎金是我們銷售部借支出去的,但這個肯定沒有發(fā)票,到時候他們如何報銷?我們如何進行賬務處理?
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會的會議費用匯算清繳應該記入哪里呢
請問一下老師公積金扣款是當月的還是上月的呢?
老師 工商年報 繳費基數(shù) 是十二個月的合計嗎
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
你好!異地預繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導一下
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
1,匯算清繳時,收入是按照合同確認還是發(fā)票; 2.縣級撥付獎補資金算不算收入
請問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報都需要申報什么?稅率多少?
老師,請問固定資產可以一次性扣除嗎?
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資借,應付職工薪酬工資貸,銀行放款。
借:管理費用-工資-月生活補助 貸:應付職工薪酬-工資-月生活補助 借,應付職工薪酬-工資-月生活補助 貸,銀行存款
可以的,這個不用設置三級科目就行,你發(fā)工資的時候還有三級科目嗎?
端午節(jié)公司買京東購物卡給員工,每人一張500元, 這個分錄:借:管理費用-工資-節(jié)日福利 貸:應付職工薪酬-工資-節(jié)日福利 借,應付職工薪酬-工資-節(jié)日福利 貸,銀行存款 這個分錄對嗎?郭老師
你好,二級科目都寫福利費就行,不用寫工資了。
1. 月份生活補助2000元,公司是單獨銀行發(fā)放的,是員工拿發(fā)票來沖抵的,所以,我單獨設個三級科目,區(qū)分下,可以嗎? 另外,這個2000元需要合并到工資一起申報個稅,對嗎?
第一個沒有必要,因為每個月都有的補貼屬于工資。
合并到工資薪金一塊算個稅,你在工資表里面體現(xiàn)就行。
2. 端午節(jié)京東購物卡,每人500,是也要合并入工資嗎?賬務和分錄?
是的是的, 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費,借應負職工薪酬福利費貸銀行存款
比如這個員工工資8000+2000月生活補助+500端午節(jié)購物卡=10500 申報工資總額,繳納個稅,但是,賬務上,計入管理費用-工資 是10000元,計入管理費用-福利費 是500元 ,是這樣嗎?郭老師, 我一直以為,這個購物卡500元也要計入管理費用-工資呢,因為合并到工資一起申報個稅了,我就覺得應該計入管理費用-工資科目
這屬于福利費,不屬于工資。
這屬于福利費,不屬于工資 那不屬于工資,為什么合并入工資繳納個稅呢?
分出一個人是多少的福利費,需要合并到工資薪金一塊算個稅。
感謝郭老師
不用客氣,工作愉快。