借xx (之前不含稅做啥這個就做啥)貸進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面需要轉(zhuǎn)出,銷售這個做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有銷項稅額,
您好,疫情期間生活服務(wù)業(yè)免稅,我們單位是一般納稅人,進項大于銷項,按正常的話是不需要做賬務(wù)處理的,因為有留底稅額,但是免稅以后,兩個月收入額度免稅,留底稅額減少,那賬務(wù)處理怎么做呢!申報表可以體現(xiàn)免稅的收入,那賬務(wù)處理如何體現(xiàn)稅,請老師解答一下分錄該如何記賬!謝謝
你好老師,咨詢一下,我們單位4月底小規(guī)模升為一般納稅人,5月1日生效。4月還是按小規(guī)模申報繳納稅款,4月含稅收入30萬,賬務(wù)處理如下,借:銀行存款30萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入297029.7應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅2970.3,減免2%稅率為5940.6元,借,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅5940.6,貸:營業(yè)外收入-減免稅額5940.6元,還需要做什么分錄嗎?應(yīng)交稅費這邊就不對
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務(wù)上怎么處理?我們是屬于外貿(mào)企業(yè),皮帶生產(chǎn)企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務(wù)上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
求,實操報稅相關(guān)資料
請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請問選用企業(yè)會計準(zhǔn)則,年度財務(wù)報表中的利潤表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費計入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費用應(yīng)該怎么記賬?
請問老師去年成立的公司需要做工商年報嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時,稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報,這在個稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進項100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費有什么區(qū)別呢?