新能源公司的賬務處理: 借:其他應付款 - 開瑞公司 貸:銀行存款 開瑞公司的賬務處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 新能源公司
我們公司要重新開一個公司,但是注冊還沒有下來,新公司要租場地,由于比較搶手,要先用現(xiàn)在的公司租下來,先簽合同付款,如果物業(yè)那邊不能走退款流程的話,要怎么處理做賬呢?
A和B一起在我公司消費,最后由B付款,發(fā)票已經(jīng)開給了B,錢已到賬。經(jīng)過2年后,說原來付款應該由A出錢,發(fā)票應該開給A,現(xiàn)在要我們將錢退給B,紅沖發(fā)票,請問這樣能處理嗎
老師你好!我公司需要貸款周轉(zhuǎn)但由于公司新成立不久達不到貸款要求,現(xiàn)在通過另一家公司貸到款并把錢轉(zhuǎn)借給我公司,但實際支付的中介服務費和每月利息都是由本公司轉(zhuǎn)給另一家公司支付。這樣怎么做賬務處理?
a公司與習酒供應商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應商開了發(fā)票20萬,供應商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司,但這筆款應該是a公司,相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的),中途新公司采購商品應支付供應商100萬元但實際支付了60萬,供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
a公司與習酒供應商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
老師好,公司找個人給廠房裝修刷墻等不能開發(fā)票,公司可以以無票支出調(diào)增處理嗎?
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務,那銀行存款有幾個明細?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調(diào)平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
可是開瑞之前做了賬那些付款不用調(diào)整了嗎
出納拿哪筆付款
沖減往來 借其他應付款 貸銀行存款
之前沒有掛往來哦
同學你好 之前沒掛往來那是付款直接有發(fā)票嗎
是的,有的
掛往來的現(xiàn)在直接沖
之前沒有掛
那你現(xiàn)在收到發(fā)票不付款嗎
是要付款
同學你好 借費用等科目 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款