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a公司與習酒供應商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬

2023-03-26 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-26 21:40

1,應該是供應商給新公司開票吧,你這里因為是新公司直接給供應商付錢。

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:41

2,少支付的這一部分的貨款,相當于是原來的公司直接給了,那么這個直接掛到其他應付款原來的公司。

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:41

3,那a公司收到這個錢,同時開了發(fā)票,A公司這邊就要做那個相應的收入處理。

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:41

雖然說是同一個老板,但是兩個不同的公司相互之間的票據(jù)都是按照開票這一方做收入,收到這一方就做成本費用。

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快賬用戶5960 追問 2023-03-26 21:43

新公司跟供應商要之前墊付的錢 ,供應商要求必須收到發(fā)票才能轉(zhuǎn)款

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快賬用戶5960 追問 2023-03-26 21:45

其實應該是a公司與供應商的往來,但是現(xiàn)在重新簽協(xié)議了供應商只對接新公司,至于a公司未結(jié)清的往來就要通過新公司在間接轉(zhuǎn)給a公司

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同學您好,1、新公司給供應商開具發(fā)票需要確認收入,借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 2、需要按照原價100萬計入采購成本,少支付款項沖銷a公司往來 3、可以做相關(guān)成本費用,進項抵扣
2023-03-26
1,應該是供應商給新公司開票吧,你這里因為是新公司直接給供應商付錢。
2023-03-26
?您好!很高興為您解答,請稍等
2023-03-26
同學,你好 具體什么問題?
2023-04-02
您好,正在給您回復
2023-03-28
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