你好!這個你們計入長期待攤費(fèi)用
請問合作社支付一年以內(nèi)的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計入什么科目
老師我們合作社租村民的地給他們付錢土地流轉(zhuǎn)款應(yīng)該計入哪個科目我的帳套里沒有無形資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用科目
老師,我們要開土地流轉(zhuǎn)費(fèi)的發(fā)票,請問駙碼付什么,我們是小規(guī)模合作社
老師,本月我們農(nóng)業(yè)合作社支付了100萬土地租賃費(fèi),記入什么科目,需要待攤嗎?
老師 我們是合作社 現(xiàn)在支付給個人的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計入什么科目
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產(chǎn)稅和土地稅
那對方公司名稱怎么掛
你好!你不用掛啊,直接貸方是計入現(xiàn)金或者銀行存款
不計入專項(xiàng)應(yīng)付款
你好!是的。這個不用計入專項(xiàng)應(yīng)付款。除非你們本身有收到這筆錢
相當(dāng)于我們有幾個合作社 然后由總的合作社拿轉(zhuǎn)錢給我們 然后我們打款給個人的流轉(zhuǎn)費(fèi)
這個怎么做具體的分錄
你好!是這樣,你先確認(rèn),你們是單獨(dú)核算,還是作為分公司不單獨(dú)核算
單獨(dú)核算的
你好!你如果單獨(dú)核算的,那就只能當(dāng)借款,然后你拿著借來的錢,去收了土地
科目怎么做能具體說說嗎
您好!借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
不單獨(dú)核算的科目呢 能說說嗎
合作社的沒有其他應(yīng)付款這個科目 只有專項(xiàng)應(yīng)付款
你好!不單獨(dú)核算,就總公司做借長期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
我現(xiàn)在只做分公司的哦
款由分公司轉(zhuǎn)出去
您好!分公司就是按上面的做就行。 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
你好!如果分公司不單獨(dú)核算,就不用做分錄了
總公司統(tǒng)一做就行
成員分公呢
成員分紅呢
如何做分錄
你好!這個借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后借應(yīng)付利潤,貸銀行存款
我是合作社建立帳 沒有這個科目
你好!你是沒有哪個科目