你好!這個你們計入長期待攤費用
請問合作社支付一年以內(nèi)的土地流轉(zhuǎn)費計入什么科目
老師,我們是農(nóng)牧公司,給合作社支付的土地流轉(zhuǎn)費怎么做賬?沒有發(fā)票能不能稅前扣除?
老師我們合作社租村民的地給他們付錢土地流轉(zhuǎn)款應(yīng)該計入哪個科目我的帳套里沒有無形資產(chǎn)和長期待攤費用科目
老師,我們要開土地流轉(zhuǎn)費的發(fā)票,請問駙碼付什么,我們是小規(guī)模合作社
老師,本月我們農(nóng)業(yè)合作社支付了100萬土地租賃費,記入什么科目,需要待攤嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
那對方公司名稱怎么掛
你好!你不用掛啊,直接貸方是計入現(xiàn)金或者銀行存款
不計入專項應(yīng)付款
你好!是的。這個不用計入專項應(yīng)付款。除非你們本身有收到這筆錢
相當(dāng)于我們有幾個合作社 然后由總的合作社拿轉(zhuǎn)錢給我們 然后我們打款給個人的流轉(zhuǎn)費
這個怎么做具體的分錄
你好!是這樣,你先確認,你們是單獨核算,還是作為分公司不單獨核算
單獨核算的
你好!你如果單獨核算的,那就只能當(dāng)借款,然后你拿著借來的錢,去收了土地
科目怎么做能具體說說嗎
您好!借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長期待攤費用-土地流轉(zhuǎn)費,貸銀行存款
不單獨核算的科目呢 能說說嗎
合作社的沒有其他應(yīng)付款這個科目 只有專項應(yīng)付款
你好!不單獨核算,就總公司做借長期待攤費用-土地流轉(zhuǎn)費,貸銀行存款
我現(xiàn)在只做分公司的哦
款由分公司轉(zhuǎn)出去
您好!分公司就是按上面的做就行。 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長期待攤費用-土地流轉(zhuǎn)費,貸銀行存款
你好!如果分公司不單獨核算,就不用做分錄了
總公司統(tǒng)一做就行
成員分公呢
成員分紅呢
如何做分錄
你好!這個借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后借應(yīng)付利潤,貸銀行存款
我是合作社建立帳 沒有這個科目
你好!你是沒有哪個科目