你好!這個(gè)計(jì)入預(yù)付這個(gè)你看,或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,您好,我公司是集體所有制的建筑安裝公司,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)有一塊劃撥來的土地,要建一個(gè)倉儲(chǔ)物流園區(qū),我們自己沒有開發(fā)資質(zhì)了,我們有什么方案可以開發(fā)呢?如果和房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)合作,那成本記入什么科目?我們能自己作為甲方開發(fā)這個(gè)項(xiàng)目嗎?那作為甲方。成本記什么科目?現(xiàn)在發(fā)生的公告費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)記入什么科目呢?
請(qǐng)教老師,今年2月份付了個(gè)5年的租入的土地租賃費(fèi)先預(yù)付了400萬做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,因?yàn)榭偯娣e還沒有確定合同還沒有簽下來,租賃費(fèi)預(yù)付多了需要退回但退回的金額因?yàn)槊娣e不確定金額還不能確定,所以每月也沒有做攤銷費(fèi)用,本期9月份又把土地轉(zhuǎn)租出去了,收到了轉(zhuǎn)租收入三個(gè)客戶共95萬,據(jù)說轉(zhuǎn)租客戶是1年合同續(xù)簽的,但是轉(zhuǎn)租的面積和金額不清楚,合同也沒有簽訂下來,現(xiàn)在這個(gè)400萬和95萬怎么入賬
您好,老師我們是商貿(mào)公司,10月份按照承包設(shè)備一年合同100萬給對(duì)方付了50萬,后面還要付,11月收到發(fā)票,按照發(fā)票需要入待攤費(fèi)用,然后按季度攤銷到銷售費(fèi)用,但是我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件上除了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目外,只有個(gè)累計(jì)攤銷科目,可以入嗎
老師,本月我們農(nóng)業(yè)合作社支付了100萬土地租賃費(fèi),記入什么科目,需要待攤嗎?
老師,我是合作社,租了某公司的林地26年,有合作協(xié)議,10-11月付款給對(duì)方89.4萬,對(duì)方也開了89.4萬的發(fā)票(發(fā)票開的是林地租賃費(fèi)),問題1:這張發(fā)票我入什么科目?問題2:一些人往我合作社賬戶打款(有些人是合作社成員,有些人不是合作社成員),打款的回單上面有些備注是地的入股,(也就是合作社租的地,有些人入了地的股份)
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
支付的是1年的租金,可以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
你好可以的,你也可以進(jìn)入預(yù)付賬款。
沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以用應(yīng)付賬款嗎?如果用應(yīng)付賬款,這樣資產(chǎn)負(fù)債應(yīng)付賬款科目會(huì)呈現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣操作是不是不好。
或者這100萬租金可以直接一次性記入成本嗎?
你好!是的。這樣會(huì)成為負(fù)數(shù) 你這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
那記入預(yù)付賬款,再進(jìn)行每月入成本費(fèi)用比較好。是嗎?
你好,是的,就是這樣子做。