您好,這個(gè)的話,意思是繳納過(guò)稅款了,沒(méi)做收入是嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一張去年的銷項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)漏記了怎么辦呢?金額5300,現(xiàn)在還能補(bǔ)記嗎?
老師,7月份的銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額,我就沒(méi)做賬務(wù)處理,但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額一直在那里掛著 ,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下21年有張票銷項(xiàng)的票漏記了,2月發(fā)現(xiàn)2月如實(shí)入賬,報(bào)稅的時(shí)候是不是在銷項(xiàng)納稅調(diào)整那一欄把銷項(xiàng)稅加進(jìn)去就可了
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進(jìn)項(xiàng),但沒(méi)有出賬,憑證里沒(méi)登記,請(qǐng)問(wèn)如何處理?可以在1月里補(bǔ)做賬嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)23年有一份銷項(xiàng)專用發(fā)票,漏記帳,剛查出來(lái)入賬,現(xiàn)在增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)都是根據(jù)當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的,手動(dòng)改就會(huì)產(chǎn)生異常,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢,找專管員會(huì)不會(huì)引起查賬?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
是的,老師
那這樣的話 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣的
老師,這筆業(yè)務(wù)有預(yù)售款
那就是 借方是預(yù)收賬款,這個(gè)就行
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是未稅金額,那銷項(xiàng)稅如何處理
銷項(xiàng)稅就不管了,因?yàn)槟悴皇钦f(shuō)之前已經(jīng)繳納過(guò)啦
那不是虛增收入了嗎
這個(gè)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是不含稅的收入的啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額才能沖銷預(yù)收賬款,您說(shuō)的不管銷項(xiàng)稅額,是不做銷項(xiàng)稅額的意思嗎
是的,現(xiàn)在如果含稅結(jié)轉(zhuǎn),收入就多了
那預(yù)收賬款跟收入的差額怎么沖銷呢
那個(gè)的話,只能先掛賬,這個(gè)預(yù)收賬款
掛帳最后也得有個(gè)途徑處理吧,老師
最后的話需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,不能做稅費(fèi)
那就要繳企業(yè)所得稅了
肯定的了,要不然不平