您好,這個(gè)的話(huà),意思是繳納過(guò)稅款了,沒(méi)做收入是嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一張去年的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)漏記了怎么辦呢?金額5300,現(xiàn)在還能補(bǔ)記嗎?
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開(kāi)票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷(xiāo)項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷(xiāo)項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下21年有張票銷(xiāo)項(xiàng)的票漏記了,2月發(fā)現(xiàn)2月如實(shí)入賬,報(bào)稅的時(shí)候是不是在銷(xiāo)項(xiàng)納稅調(diào)整那一欄把銷(xiāo)項(xiàng)稅加進(jìn)去就可了
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進(jìn)項(xiàng),但沒(méi)有出賬,憑證里沒(méi)登記,請(qǐng)問(wèn)如何處理?可以在1月里補(bǔ)做賬嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)23年有一份銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,漏記帳,剛查出來(lái)入賬,現(xiàn)在增值稅申報(bào)附表一的數(shù)據(jù)都是根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的,手動(dòng)改就會(huì)產(chǎn)生異常,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢,找專(zhuān)管員會(huì)不會(huì)引起查賬?
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱(chēng),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)a(chǎn)地證還可以申請(qǐng)嗎,用舊的抬頭申請(qǐng)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶(hù)一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話(huà),員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來(lái)的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話(huà),這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話(huà),員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
是的,老師
那這樣的話(huà) 借 應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣的
老師,這筆業(yè)務(wù)有預(yù)售款
那就是 借方是預(yù)收賬款,這個(gè)就行
那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是未稅金額,那銷(xiāo)項(xiàng)稅如何處理
銷(xiāo)項(xiàng)稅就不管了,因?yàn)槟悴皇钦f(shuō)之前已經(jīng)繳納過(guò)啦
那不是虛增收入了嗎
這個(gè)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是不含稅的收入的啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上銷(xiāo)項(xiàng)稅額才能沖銷(xiāo)預(yù)收賬款,您說(shuō)的不管銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是不做銷(xiāo)項(xiàng)稅額的意思嗎
是的,現(xiàn)在如果含稅結(jié)轉(zhuǎn),收入就多了
那預(yù)收賬款跟收入的差額怎么沖銷(xiāo)呢
那個(gè)的話(huà),只能先掛賬,這個(gè)預(yù)收賬款
掛帳最后也得有個(gè)途徑處理吧,老師
最后的話(huà)需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,不能做稅費(fèi)
那就要繳企業(yè)所得稅了
肯定的了,要不然不平