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老師請問一下21年有張票銷項(xiàng)的票漏記了,2月發(fā)現(xiàn)2月如實(shí)入賬,報(bào)稅的時候是不是在銷項(xiàng)納稅調(diào)整那一欄把銷項(xiàng)稅加進(jìn)去就可了

2022-03-08 12:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 12:02

同學(xué)你好 對的 這個加進(jìn)去就可以

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同學(xué)你好 對的 這個加進(jìn)去就可以
2022-03-08
這個有風(fēng)險(xiǎn),建議是修改之前申報(bào)表,你這直接申報(bào)2月上面后續(xù)稅局查到有可能有滯納金,有罰款的,
2020-03-04
你好 是的。 你沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅就不處理分錄的 。 你填報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅的話 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會在增值稅 自動抵減的 (當(dāng)你申報(bào)那月有申報(bào)銷項(xiàng)稅的時候 )
2021-03-01
你好,也就是你的二月份已經(jīng)勾選了是嗎。
2022-03-18
沒問題,你可以先不抵扣,等到二月份的時候再認(rèn)證抵扣
2024-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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