您好 上一年度的無(wú)票支出的費(fèi)用入賬了 確定沒有發(fā)票的 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了
老師,假如去年有50萬(wàn)做了無(wú)票收入交了稅,去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要開票,應(yīng)該怎么處理? 如果紅沖無(wú)票收入 借:銀行存款-51.5萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-50萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-1.5萬(wàn) 這樣是不是就減少了今年的收入,增加了今年的成本?這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
老師請(qǐng)問下,今年8月份公司有筆費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,以前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費(fèi)用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
請(qǐng)問老師,遇到一個(gè)公司有這種情況,之前的會(huì)計(jì)可能是為了多做成本,有拿票報(bào)賬計(jì)入費(fèi)用但是沒有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
老師,我們公司19年的房租賬上沒有計(jì)提,發(fā)票也沒有開,今年一次性開了以后對(duì)于以前年度期間的費(fèi)用今年還能入費(fèi)用嗎?怎么做賬
老師,2019.12無(wú)票入了管理費(fèi)用,2020.03才開票,7月才拿給財(cái)務(wù)。匯算清繳時(shí),票沒回來(lái),但是按票回來(lái)處理的。2020年發(fā)票到了,又重復(fù)做了一筆。這種情況,怎么處理呢?
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何認(rèn)證勾選
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來(lái),當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)么
收到員工退回的工作服費(fèi)用,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
簽訂機(jī)房維保合同,合同約定如果服務(wù)期間備件出現(xiàn)問題我們會(huì)免費(fèi)更換備件,我們公司幫客戶更換了一個(gè)備件,這個(gè)備件是之前外購(gòu)的庫(kù)存價(jià)值5000元 1、備件5000元這部分錢需要另外申報(bào)增值稅嗎? 2、這個(gè)5000元結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,企業(yè)所得稅匯算清繳這5000元要調(diào)嗎?需要填哪個(gè)表體現(xiàn)嗎?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來(lái),現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)么
對(duì)方公司開錯(cuò)了一張發(fā)票,但是對(duì)方要一部分一部分紅沖,這樣對(duì)我們公司有什么影響嗎可以一點(diǎn)一點(diǎn)紅沖嗎
如果沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,毛利等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,會(huì)怎樣
建廠房,24年已做建成轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了,25年又拿了些發(fā)票回來(lái),怎么記帳?
銀行手續(xù)費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?
一般納稅人難以確定進(jìn)項(xiàng)票能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法嗎,生鮮配送
好的,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了,就不用做其他處理了吧
請(qǐng)問無(wú)票支出最終支付了款項(xiàng)出去的吧?
款項(xiàng)是確定支出了
那匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了,就不用做其他處理了
好的謝謝老師,我們有一部分增值稅發(fā)票電子版的在稅務(wù)局系統(tǒng)里下載不了,可以截圖下來(lái)可以入賬嗎,原件對(duì)方?jīng)]有發(fā)給我們