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老師,上一年度的無(wú)票支出的費(fèi)用入賬了,目前這些費(fèi)用確定沒有發(fā)票,今年能沖回嗎,一般這情況應(yīng)該怎么處理呢

2024-08-17 19:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-17 19:28

您好 上一年度的無(wú)票支出的費(fèi)用入賬了 確定沒有發(fā)票的 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了

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快賬用戶8111 追問 2024-08-17 19:31

好的,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了,就不用做其他處理了吧

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齊紅老師 解答 2024-08-17 19:31

請(qǐng)問無(wú)票支出最終支付了款項(xiàng)出去的吧?

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快賬用戶8111 追問 2024-08-18 19:09

款項(xiàng)是確定支出了

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齊紅老師 解答 2024-08-18 19:22

那匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了,就不用做其他處理了

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快賬用戶8111 追問 2024-08-18 19:26

好的謝謝老師,我們有一部分增值稅發(fā)票電子版的在稅務(wù)局系統(tǒng)里下載不了,可以截圖下來(lái)可以入賬嗎,原件對(duì)方?jīng)]有發(fā)給我們

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您好 上一年度的無(wú)票支出的費(fèi)用入賬了 確定沒有發(fā)票的 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了
2024-08-17
你好同學(xué),如果說(shuō)你當(dāng)時(shí)5月31號(hào)之前沒有收到發(fā)票的話,那你不需要做處理的,因?yàn)槟惚旧?021年的時(shí)候你也沒有做到費(fèi)用里面。如果說(shuō)你收到了的話,那你需要補(bǔ)提費(fèi)用,然后在匯算清繳里面增加你的費(fèi)用,減少你的利潤(rùn)。
2022-05-27
你好,寫明原因?yàn)樯恫荒苤Ц?。轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入, 要計(jì)提企業(yè)所得稅
2020-12-28
你好,提供不了發(fā)票正常入帳。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增。
2020-12-28
你好,按去年的那筆分類做紅字憑證,,涉及損益類的計(jì)入“以前年度損益調(diào)整",在按開發(fā)票的金額正常入賬
2020-11-07
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