同學(xué),你好 個(gè)稅是個(gè)人承擔(dān)的,企業(yè)代扣代繳的。 你現(xiàn)在的情況是企業(yè)已經(jīng)付了,還沒有從個(gè)人手里收到這筆錢嗎?
老師比如這個(gè)股東他的分紅是3W我做了分錄是借利潤分配-未分配利潤3W貸應(yīng)付股利3W,然后實(shí)際是發(fā)放了1.5W,但是她吧剩余的1.5借了這個(gè)分錄怎么做了呢?他要還回來的,
老師,22年工資被稅務(wù)要求調(diào)出來,現(xiàn)在怎么做呢?匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅。賬務(wù)上還需要做一筆利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,期初之前的費(fèi)用多記了,用未分配利潤調(diào)整的,現(xiàn)在想沖回費(fèi)用,用以前年度損益科目調(diào)整來記,怎么做分錄呢,轉(zhuǎn)入未分配利潤
19年有筆往來其他應(yīng)付款80萬,被直接做了未分配利潤了,造成未分配利潤需高,現(xiàn)在怎么調(diào)整好,這筆錢要還的,會被s罰嗎
老師,2023年度余額表利潤分配-未分配利潤沒有帶過來數(shù)據(jù)到2024年,導(dǎo)致余額表未分配利潤有數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致,我要怎么調(diào)整呢
您好,開了一個(gè)藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個(gè)月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
公司營業(yè)執(zhí)照9月28號成立的,申報(bào)3季度的稅是報(bào)9月28號以后的收入嗎
老師,如果在轉(zhuǎn)股的時(shí)候有未分配利潤,需要交個(gè)稅20%,賬面上需要怎么做分錄?
請問老師這是怎么回事
老師你好,我想問一下教育科技有限公司,開票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個(gè)體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒開對公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開發(fā)票,購買方可以把款打到經(jīng)營者個(gè)人賬戶嗎,不開對公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個(gè)月,還是3個(gè)月
是的,但是收不回來來了
同學(xué),你好 那你之前支付個(gè)稅的分錄發(fā)一下
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款
同學(xué),你好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅