你好,寫明原因?yàn)樯恫荒苤Ц?。轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入, 要計(jì)提企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,遇到一個(gè)公司有這種情況,之前的會(huì)計(jì)可能是為了多做成本,有拿票報(bào)賬計(jì)入費(fèi)用但是沒(méi)有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
老師,公司的車輛由于是掛靠在其他公司的,發(fā)生了交通事故保險(xiǎn)賠償款發(fā)票是開(kāi)的掛靠公司,現(xiàn)在掛靠公司收到了這筆款又轉(zhuǎn)到我們公司來(lái)用于支付員工墊付,這種情況下,沒(méi)有附件怎么入賬,寫個(gè)情況說(shuō)明可以嗎
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
最近整理了下往來(lái)款,有一筆20年買保險(xiǎn)的款。應(yīng)該入費(fèi)用,但是卻入到其他付款了。現(xiàn)在分析可能當(dāng)時(shí)沒(méi)有提供發(fā)票。這種情況怎么處理好呢?
老師,您好,公司賬上掛著2016年和2017年的兩筆費(fèi)用,記錄到了管理費(fèi)用-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),并且還有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金,但是到現(xiàn)在也沒(méi)有對(duì)應(yīng)兩筆費(fèi)用的付款記錄,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理呢
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬(wàn)調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬(wàn)多和預(yù)付賬款125萬(wàn)都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說(shuō)應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒(méi)有可退的稅
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那請(qǐng)問(wèn)以前年度計(jì)提的獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)的,科目有余額,可以本年度直接發(fā)嗎,不另外計(jì)提了
你好,不用計(jì)提了,直接發(fā)
但是當(dāng)時(shí)計(jì)提獎(jiǎng)金的人員跟現(xiàn)在不一樣,也沒(méi)關(guān)系吧
那當(dāng)時(shí)申報(bào)了個(gè)稅嗎,豈不是報(bào)了稅,發(fā)的人不一樣。
沒(méi)有報(bào),當(dāng)時(shí)只是計(jì)提,實(shí)際沒(méi)有發(fā)放
那你本期發(fā)放,現(xiàn)在申報(bào)的話,豈不是賬上金額和申報(bào)不一致了。
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的吧,申報(bào)是按實(shí)際發(fā)放的申報(bào)
你既然沒(méi)申報(bào),那只要計(jì)提金額和現(xiàn)在發(fā)放的金額相一致就好了。 您的提問(wèn)老師已回答完畢,希望我的回答對(duì)你有所幫助