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你好老師 想請問一下,固定資產(chǎn)計(jì)提完折舊后,一開始沒設(shè)殘值,報(bào)廢申請已通過,報(bào)廢分錄這樣對(duì)嗎?借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn)

2024-08-16 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-16 13:16

報(bào)廢了,借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 沒有殘值,沒有固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:23

老師,又提一次折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:24

你好,沒有計(jì)提折舊呀。你之前計(jì)提折舊是在貸方,現(xiàn)在清理了,不得讓他再借方。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:25

不是很理解,1.這個(gè)東西還需要報(bào)廢嗎?2.原本賬上累計(jì)折舊已經(jīng)沒有這個(gè)東西的噢,我還需要現(xiàn)在減少折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:25

你第一個(gè),你問我需要報(bào)廢呀?如果是的話,那你看一下這個(gè)固定資產(chǎn)實(shí)際報(bào)廢了沒有。你上面寫了提問的時(shí)候,報(bào)廢申請已經(jīng)通過,就已經(jīng)報(bào)廢了。

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:26

第二個(gè)對(duì)的是的累積者就需要沖了它,你都沒有這個(gè)固定資產(chǎn)了,你為什么還要在這里面有累計(jì)折舊?所以與這個(gè)固定資產(chǎn)所有相關(guān)的都不需要出現(xiàn)了。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:34

老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。報(bào)廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:35

借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:35

同時(shí),這個(gè)東西之前計(jì)提折舊的數(shù)值在累計(jì)折舊這個(gè)科目沒體現(xiàn)了噢

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:36

你之前計(jì)提的折舊怎么做的?來寫一下。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:39

借制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,后面不知道會(huì)計(jì)怎么做賬,就沖沒了。應(yīng)該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:40

你好,我上面給你寫了借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)清理 先我問一下,你這個(gè)固定資產(chǎn)需要處置了,累計(jì)折舊需要需要在賬上掛著嗎?讓他掛著好看還是怎么了?有什么用處嗎?

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:44

借累計(jì)折舊2萬 貸固定資產(chǎn)清理2萬嗎?如果賣了得1000元,如何做賬?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:45

借銀行存款1000, 貸固定資產(chǎn)清理1000÷(1加稅率) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借固定資產(chǎn)清理貸,營業(yè)外收入。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:19

老師,做完借累計(jì)折舊2,貸固定資產(chǎn)清理2,與原先做錯(cuò)的借固定資產(chǎn)清理2,貸固定資產(chǎn)2,抵消了,已經(jīng)沒有固定資產(chǎn)清理了。后面處置還能用上固定資產(chǎn)清理嗎?

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:20

不是只剩下累計(jì)折舊了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:24

你好對(duì)的 收入涉及固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:32

那減少2萬的折舊一直掛著嗎?原本累計(jì)折舊里也沒有這2萬折舊,不相當(dāng)于減少多了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:32

累計(jì)折舊,你折舊發(fā)生額在貸方。 現(xiàn)在紅沖到借方,他怎么會(huì)掛著掛在哪里呀

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:32

舊的管理費(fèi)用帶累計(jì)折舊,那現(xiàn)在處置了,報(bào)廢了,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),他怎么會(huì)掛賬,掛著多少?

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:42

財(cái)務(wù)報(bào)表里的累計(jì)折舊數(shù)并沒有這個(gè)東西折舊了。會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)清掉了

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:43

已經(jīng)是錯(cuò)誤的做法了,就是現(xiàn)在要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:44

你好,那你把完整的賬務(wù)處理你寫一下,我給你改。你不說錯(cuò)誤的,我沒法給你調(diào)整。把你之前所有的與這個(gè)固定資產(chǎn)相關(guān)的都發(fā)來

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報(bào)廢了,借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 沒有殘值,沒有固定資產(chǎn)清理。
2024-08-16
你好,是的,是的是這樣,是的
2021-06-24
先是 借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
2022-05-19
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-09-20
若報(bào)廢無殘料收入、無賠償?shù)绕渌马?xiàng),賬務(wù)處理正確。第一步將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,轉(zhuǎn)出原值與累計(jì)折舊;第二步把清理凈損失轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 。若有殘料收入、賠償?shù)?,賬務(wù)需進(jìn)一步調(diào)整。
2025-04-22
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