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老師,賬面上有一項(xiàng)固定資產(chǎn),原值3500 已提折舊1050預(yù)計(jì)凈殘值為175,現(xiàn)將其報(bào)廢,下邊分錄對(duì)嗎? 借:固定資產(chǎn)清理2450 累計(jì)折舊1050 貸:固定資產(chǎn)3500 借:營業(yè)外支出2450 貸:固定資產(chǎn)清理 2450

2023-09-20 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-20 09:33

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6025 追問 2023-09-20 09:35

這個(gè)凈殘值是175還是0,不影響賬務(wù)處理是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:38

你好,在固定資產(chǎn)清理里面包含著借方。

頭像
快賬用戶6025 追問 2023-09-20 09:41

從實(shí)質(zhì)上來說,凈殘值是固定資產(chǎn)沒有折舊的部分,處置的時(shí)候還是在固定資產(chǎn)原值里的。對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:45

對(duì)的,是的原值里面包含,然后固定資產(chǎn)清理也包含的。

頭像
快賬用戶6025 追問 2023-09-20 09:51

嗯,那么 提前報(bào)廢計(jì)入 營業(yè)外支出 在匯算清繳的時(shí)候 還用調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:54

你好,購入的固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎?如果有的話不需要。

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:54

給留存好了報(bào)廢的證明。

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-09-20
若報(bào)廢無殘料收入、無賠償?shù)绕渌马?xiàng),賬務(wù)處理正確。第一步將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,轉(zhuǎn)出原值與累計(jì)折舊;第二步把清理凈損失轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出 。若有殘料收入、賠償?shù)?,賬務(wù)需進(jìn)一步調(diào)整。
2025-04-22
你好,這個(gè)賣的固定資產(chǎn)清理得交增值稅的
2023-12-18
你好,是的,是的是這樣,是的
2021-06-24
借:固定資產(chǎn)清理? 13500累計(jì)折舊17700??貸:固定資產(chǎn)? ? ? ? 33000 借:銀行存款? 13000,營業(yè)外支出? 500貸:固定資產(chǎn)清理?13500??
2022-04-09
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