您好,意思是這個多計提了9W,是吧
老師,已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分攤到5個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
也不是多計提,是這個公司多計提了,后來老板從另外公司發(fā)了,這個公司等于貸方有余額了
相當于別的公司幫你們代發(fā)了,那你掛和這個公司的往來就可以
是的,但是這個錢我們也不會還他了,都是一個老板
你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了
主要這個所得稅表工資需要分開,我是不是不用管去年的,只需要填1.9月今年的
是的, 這個不用管去年的,填當年的就可以
營業(yè)外收入過大會不會有問題9萬多,
這個是正常的,因為你們借了款不用還