你好,做到庫存現(xiàn)金里面這么多(60多萬),是有影響的。 因為現(xiàn)金太多了,就需要送存開戶行才是的?
老師,我想問問之前老板賬上有借款,一直掛賬上,但是后來賬上庫存現(xiàn)金沒有多少,就從老板那里借現(xiàn)金來付款和發(fā)工資,這樣可以沖之前的借款掛賬嗎?有沒有什么問題呢?
你好 公司18年成立 當時沒有收到現(xiàn)金 但是原來會計 做了個借庫存現(xiàn)金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現(xiàn)金)后來做賬時費用工資都走庫存現(xiàn)金 回來錢老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫存現(xiàn)金還有300多萬 其他應(yīng)付款是-80多萬 這個賬要怎么調(diào)整
公司正式運行之前,老板自己私賬買了固定資產(chǎn)、辦公費、公司房租等等,花了兩百多萬,然后公司注冊資本是500萬,還沒有實繳,可不可以做200萬的實收資本,就是借:庫存現(xiàn)金 貸:實收資本 。還是說實收資本必須是老板私賬打到對公賬戶算是實收資本?因為現(xiàn)在存在一個問題,有些發(fā)票私賬付的,對方開來發(fā)票,但剛剛建賬,賬上沒有庫存現(xiàn)金,會導(dǎo)致現(xiàn)金紅字
出口函調(diào),需要提供工資表,怎么發(fā)放,發(fā)現(xiàn)代賬公司直接在賬上做庫存現(xiàn)金發(fā)放,問題是沒有提現(xiàn)??吹酱~是做了借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款。賬是幾年前到了,要怎么跟sj解釋啊。因為sj說用庫存現(xiàn)在支付,那你把庫存在現(xiàn)金的整個業(yè)務(wù)鏈拉出來。
老師是內(nèi)賬,收到工程公司微信轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金,是讓代發(fā)給我們工地上工人工資的。備注:問老板就說是工地工人工資,做費用就行,前面也沒掛賬,老板說也不是收入,)1、收到工程公司個人微信轉(zhuǎn)現(xiàn)借:庫存現(xiàn)金2340貸:其他應(yīng)付款-老板(工程公司微信轉(zhuǎn)現(xiàn))23402發(fā)放工資時:借:工程施工-工人工資2340貸:庫存現(xiàn)實2340老師:這么做分錄對嗎?
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實收部分) 應(yīng)收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,麻煩你把這個問題幫我轉(zhuǎn)一下郭老師
你好,我這邊已經(jīng)接手,是無法直接轉(zhuǎn)到?郭老師的(抱歉)
那麻煩老師幫我看一下這個聊天的內(nèi)容,我怎么感覺這個賬是有問題的
你好,這個工資是借? 老板的現(xiàn)金發(fā)放,是這個情況嗎??
是的,現(xiàn)在要交接。其他應(yīng)付款掛到六七十萬了
你好 借款的時候,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款 發(fā)放工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 如果沒有償還, 其他應(yīng)付款? ?掛賬是正常的? ?
是的,他是給親屬掛靠社保,給親屬買的社保又沒有收款回來,公賬上面是沒有看到收款,私戶就不知道了。然后之前的會計給他申報個稅了,所以幾個親屬工資也做進去了,每個月工資用現(xiàn)金發(fā)一兩萬,這樣發(fā)出去,然后其他應(yīng)付款掛賬六七十萬,現(xiàn)在要交接,這個賬一看都是有問題的。所以想問一下老師
你好,如果想做到?jīng)]有問題,就不要給親戚掛靠社保了?
是已經(jīng)出現(xiàn)這個情況了,賬就是其他應(yīng)付款掛賬太高了,六七十萬,有兩家公司都是這樣的,這個賬要怎么處理?
你好,需要用資金償還了,其他應(yīng)付款? 科目余額才可以結(jié)平的?
目前法人沒有償還的能力
你好,沒有償還這個欠款,那就只能繼續(xù)掛賬了?