同學(xué)您好,微信余額應(yīng)該是計(jì)入其他貨幣資金哈,但因?yàn)槭莾?nèi)賬,如果微信轉(zhuǎn)賬之前也都是走現(xiàn)金科目那就沒啥大問題,自己看得明白和解釋得清楚即可。
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,還未做賬,后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們貝賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,不是過賬1、轉(zhuǎn)來時(shí):借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借:工程施工–工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好我們是施工單位,內(nèi)賬,收回施工后工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,還未做賬,后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000怎么做賬?我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,不是過賬(未做過賬,)現(xiàn)要給工地付工資才開始做賬貸方怎么做?1、轉(zhuǎn)來時(shí):借:現(xiàn)金貸:不知道貸什么2、借工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時(shí),借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師我發(fā)好多個(gè)了,您能詳細(xì)看下問題嗎?我只要收到工程單位給的費(fèi)用款分錄,打不了應(yīng)收賬掛,不然平不了
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉(zhuǎn)來,借:庫存現(xiàn)金貸:???????(不能掛應(yīng)收賬款,都沒打賬直接收回現(xiàn)金的)2、后面還要用這個(gè)現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么什么??????
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的