你好,之前已經(jīng)繳納了稅款,你們?cè)俨恍枰U納的。
老師 你好 我們公司(一般納稅人)去年從個(gè)人處買(mǎi)了一輛二手車,開(kāi)的普票,沒(méi)有抵扣,今年賣出了那輛車,稅率多少?怎么做賬?
老師,我們之前在公司名下買(mǎi)了一輛汽車入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價(jià)賣出去,就是虧損賣出去,對(duì)方讓我們開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票上的收入當(dāng)期申報(bào)也是全額按收入申報(bào)嗎?還是怎么處理呢?
老師 我們是運(yùn)輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個(gè)人不需要開(kāi)發(fā)票的 就在申報(bào)增值稅的時(shí)候做了未開(kāi)票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說(shuō)明未開(kāi)票收入這項(xiàng)嗎
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),2020年購(gòu)進(jìn)了一輛汽車,今年11月份賣出去了,二手車交易市場(chǎng)給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了稅率為0.5的機(jī)動(dòng)車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)11月份我們公司增值稅咋申報(bào)
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 我們公司21年買(mǎi)的20輛汽車 去年的時(shí)候賣出去十輛 今年也賣出去五輛,都是沒(méi)開(kāi)票 按照為開(kāi)票收入報(bào)的稅,本月他們收購(gòu)我們汽車的人賣出去了三輛 開(kāi)票是以我們公司開(kāi)給個(gè)人的普票 這個(gè)我需要做什么
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲??蛻舴至诵〗M,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢(qián) 這個(gè)錢(qián)我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問(wèn)題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒(méi)有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問(wèn)題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
那我的賬什么的需要調(diào)整么 票不用在從新開(kāi)了吧
你好帳也不需要調(diào)整,票也不需要開(kāi)了。
對(duì)方問(wèn),你們要發(fā)票嗎?只要不要發(fā)票的話,不需要。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。