你好!看看圖片里的解釋
老師,軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)劃分不清的,需要按成本或者銷售額的比例分?jǐn)?,那如果明確了軟件產(chǎn)品當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng),是不是就不用分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)了?
老師,請問銷售軟件后申請?jiān)鲋刀惣凑骷赐送硕悤r(shí),當(dāng)期軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些啊
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬元,銷售一般貨物不含稅收入20萬元,當(dāng)期購進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬元,其中無法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計(jì)服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報(bào)未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報(bào)稅怎么報(bào)?根據(jù)利潤表怎么報(bào)
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個(gè)發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣啊!
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨(dú)做賬的。還有總公司在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
老師,小規(guī)模個(gè)體戶給抖音開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),填寫在服務(wù),不動產(chǎn)那一欄嗎
老師企業(yè)所得稅季報(bào)中己計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填個(gè)稅自然人扣徼端的那個(gè)數(shù)值 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是那個(gè)
老師,進(jìn)項(xiàng)票出現(xiàn)異常怎么反饋
老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對方開票加稅價(jià)格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(diǎn)(對方給我公司多少稅點(diǎn)?),麻煩老師給出稅點(diǎn)和計(jì)算公式,謝謝老師!
老師,發(fā)票勾選后顯示請先完成上一題是什么情況?按老師教的步驟操作的,不知道哪里操作失誤了