沒跨年可以直接在8月做賬
你好,老師,請問一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入當(dāng)月,但是我想問,在實(shí)務(wù)中,就比如快遞費(fèi)用,他都是7月份的款項(xiàng),8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計(jì)入8月份的費(fèi)用中,我想請問這樣做是不是不對???
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入當(dāng)月,但是我想問,在實(shí)務(wù)中,就比如快遞費(fèi)用,他都是7月份的款項(xiàng),8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計(jì)入8月份的費(fèi)用中,我想請問這樣做是不是不對啊?
老師項(xiàng)目7月份開始,我們7月份結(jié)算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)收賬款,然后貸提供服務(wù)收入這樣對嗎?收入是9月份到賬。8月份開發(fā)票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務(wù)收入的時(shí)候需要什么附件呢
老師,請問一下7月份的保安服務(wù)費(fèi)用在8月份付款,我之前不知道有這項(xiàng)業(yè)務(wù),我是直接做在8月份就可以,還是需要重新返回做到7月份的賬
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計(jì)還會(huì)要求對方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
什么叫沒夸月,不懂這個(gè)詞
7月份業(yè)務(wù)到8月份做賬這算不算是跨月
還是說7月份業(yè)務(wù)可以做到8月份,但是不能做到9月份,中間隔著8月算是跨月,是嗎
意思是費(fèi)用不能跨年做,1年之內(nèi)延遲做費(fèi)用不影響的
好的,謝謝老師,,我看成跨月了
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