同學(xué)你好 這樣是不對的哦
你好,老師,請問一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M在借:制造費用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用應(yīng)該計入當(dāng)月,但是我想問,在實務(wù)中,就比如快遞費用,他都是7月份的款項,8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計入8月份的費用中,我想請問這樣做是不是不對???
老師,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月的費用應(yīng)該計入當(dāng)月,但是我想問,在實務(wù)中,就比如快遞費用,他都是7月份的款項,8月份開票這樣子操作的,就是月結(jié)形式嘛。目前我們企業(yè)的做法是8月份收到票,就計入8月份的費用中,我想請問這樣做是不是不對???
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達(dá)倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導(dǎo)致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達(dá)倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導(dǎo)致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
不對,那就是說7月份的費用就應(yīng)該7月份開票并且入賬,是吧?但是實際情況就有個問題啊,7月份的事情,我就是8月我才能對賬,8月才能開票,8月收到票才能做賬務(wù)處理,7月份的時候,我月份沒過完,我怎么知道發(fā)生了多少費用,我怎么處理,我個跟實際聯(lián)系起來又很矛盾啊
費用在7月份先暫估比較好 這樣8月份收到發(fā)票紅沖暫估的再按照發(fā)票來做賬 這樣還是在7月份了
那我的業(yè)務(wù)都是這樣子的流程的話,豈不是都要先暫估,在紅沖???
如果不想這樣做 那就只能收到發(fā)票的月份入賬了
收到發(fā)票的月份入賬,那實際業(yè)務(wù)就是對不上啊,那還是不對,不是又繞回來了嗎?
這個不是說不對 只是說沒有發(fā)票的那個月利潤就高了