7月份一部分的時(shí)候,你已經(jīng)做了收入。然后9月份開了發(fā)票,紅沖之前的再做票的。7月份的時(shí)候用服務(wù)結(jié)算單 然后9月份的時(shí)候用發(fā)票。
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請問老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師沒有服務(wù)結(jié)算單這個(gè)東西那應(yīng)該怎么做合適呢
那你有什么?你現(xiàn)在有什么東西吧合同不行。
合同上面有寫每一期給多少錢這樣那我能用嗎,其他沒有7月份主要支付的就是招標(biāo)代理費(fèi),人員工資
可以的,可以這么做的。
老師那我不懂紅沖怎么做分錄在哪個(gè)月做,怎么做分錄還有就是我9月份知道能收多少錢,7月我就按9月的金額入帳有沒有問題呢
7月份做9月份的沒有問題。但是你開了發(fā)票,你準(zhǔn)備怎么做?應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款貸提供服務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師項(xiàng)目7月份開始,我們7月份結(jié)算一部分,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)收賬款,然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實(shí)際的開票金額嗎?9月份收到部分款項(xiàng),然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 這么做嗎??那我實(shí)際的怎么轉(zhuǎn)入成本呢這個(gè)不明白
在7月份不就已經(jīng)做了嗎?借應(yīng)收賬款 貸提供服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本、貸應(yīng)付職工薪酬等。
紅沖收入的收入成本不用動(dòng)。
你的意思是7月份我應(yīng)該直接計(jì)入收入就是我開票給誰就先計(jì)入進(jìn)去收入,然后實(shí)際發(fā)之后再紅沖重新按開票金額做是不是,7月份的時(shí)候我就可以做借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-提供服務(wù)成本-什么項(xiàng)目-招標(biāo)代理費(fèi)然后貸銀行存款這樣我理解的對嗎
對的,可以這么做的。
老師如果沒有7月份計(jì)入收入,是不是7月份的費(fèi)用就不能計(jì)入項(xiàng)目里,所以我們需要這么做,到時(shí)候再紅沖,紅沖需要在8月開發(fā)票紅沖還是9月收到錢紅沖呢
7月份沒有收入,做不了業(yè)務(wù)活動(dòng)成本。你只能坐著預(yù)付賬款里面,做了收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)活動(dòng)成本。
8月份兒開了發(fā)票,紅沖。開發(fā)票的當(dāng)月紅沖和收款沒有關(guān)系。
老師你實(shí)在是太棒了,簡直太愛你了,我明白了,辛苦你了,老師節(jié)日快樂
不用客氣,節(jié)日快樂。