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老師,我們公司是做勞務(wù)派遣的公司,開(kāi)票選擇差額征稅,現(xiàn)收到個(gè)稅申訴,工資部分需要剔除,增值稅申報(bào)表更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)下更正申報(bào)的時(shí)候只需要改銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以了嗎?銷(xiāo)售額不用改,比如工資5000,簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額增加238.10元(5000/1.05*0.05)

2024-08-14 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-14 08:48

收入和扣除都需要扣減去 工資少了 你的收入和成本都要減少。

頭像
快賬用戶(hù)6664 追問(wèn) 2024-08-15 08:05

老師,請(qǐng)問(wèn)下往年成本不能稅前扣除,需不需要改當(dāng)年季度企業(yè)所得稅申報(bào)表?還是直接改當(dāng)年企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)增表呀?

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齊紅老師 解答 2024-08-15 08:10

你好 匯算清繳納稅調(diào)增就可以了

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收入和扣除都需要扣減去 工資少了 你的收入和成本都要減少。
2024-08-14
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來(lái)報(bào)的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營(yíng)業(yè)收入 減去營(yíng)業(yè)成本來(lái)體現(xiàn)的 ;分別去寫(xiě)哈? ?
2023-03-16
自開(kāi)也是專(zhuān)票嗎這個(gè)?自開(kāi)啥發(fā)票
2020-09-19
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報(bào)表,這種做法是不規(guī)范的,可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)更多問(wèn)題。 從正確的會(huì)計(jì)處理角度來(lái)說(shuō),所得稅計(jì)提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額后計(jì)提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報(bào)調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報(bào)表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門(mén)溝通,說(shuō)明實(shí)際情況,盡量采取規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時(shí),應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類(lèi)似瞞報(bào)收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
你是不是沒(méi)有填寫(xiě)減免的2%? 減免的2%在主標(biāo)應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面的
2024-09-11
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