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上月已經(jīng)收到貨已付款沒有收到票用的暫估入庫,貨已經(jīng)銷售了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收進項票,金額沒有差異,還需要做紅沖嘛

2024-08-13 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 15:24

您好,這個的話是就不需要紅沖了,這個不用

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您好,這個的話是就不需要紅沖了,這個不用
2024-08-13
需要 完整的,我給你寫一下的, 借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。對方企業(yè) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2025-01-03
同學您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 后面正常確確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-01-02
你好,收到發(fā)票以后那就直接借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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