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老師,純外貿(mào)出口企業(yè),他的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到出口退稅,是所有的金額都轉(zhuǎn)過去嗎?

2024-08-13 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 14:25

你好,退多少轉(zhuǎn)多少的

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 14:30

出口退稅率影響退稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:31

對(duì)的是的,影響退稅的呀,就是這個(gè)稅率確定你需要退稅多少。

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 14:34

那天我們說的出口退稅,就是進(jìn)項(xiàng)金額

那天我們說的出口退稅,就是進(jìn)項(xiàng)金額
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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:35

如果你的進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率是一樣的,直接按照發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以。如果不一樣的話,哪個(gè)少按照哪個(gè)來。

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 14:37

退稅率乘以哪個(gè)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:46

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額。

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 14:53

哦,我上面發(fā)的那個(gè)圖片的分錄,是進(jìn)項(xiàng)稅額直接轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款出口退稅。

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:53

你好,我再跟你說一下的退稅率如果和進(jìn)項(xiàng)稅率的話是一樣的。按照你發(fā)票上面的稅額來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額來做就可以的。

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 14:55

哦哦,如果進(jìn)項(xiàng)稅額小于退稅率呢?那差額的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:57

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅,這個(gè)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的呀,怎么會(huì)有差額哪里來的唱歌?

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 14:57

如果進(jìn)項(xiàng)稅額是100,退稅率比他小,那其他應(yīng)收款是不是小于100?

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齊紅老師 解答 2024-08-13 14:58

對(duì)的,是的。然后把進(jìn)項(xiàng)稅額的這一部分轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶1811 追問 2024-08-13 15:01

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-13 15:04

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你好,退多少轉(zhuǎn)多少的
2024-08-13
您好,這個(gè)是需要的,需要
2023-05-06
是的,這里應(yīng)該是相等的。
2022-07-16
1.購進(jìn)貨物時(shí):當(dāng)外貿(mào)企業(yè)購進(jìn)貨物時(shí),需要將購進(jìn)貨物的成本以及相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入賬目。?借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款/銀行存款?這里,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))”是用來專門記錄與出口退稅相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.出口退稅處理:當(dāng)外貿(mào)企業(yè)出口商品并成功申請(qǐng)到退稅時(shí),需要將之前計(jì)入的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))”轉(zhuǎn)出,并計(jì)入退稅收入。?借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款(退稅金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-出口退稅轉(zhuǎn)出)?同時(shí),如果退稅金額與原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額有差額,需要將差額部分計(jì)入成本或收入。 3.如果退稅金額小于或等于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額:如果退稅金額小于或等于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,那么只需要將退稅金額從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額-出口進(jìn)項(xiàng))”中轉(zhuǎn)出,差額部分留在該科目下,待后續(xù)處理。 4.如果退稅金額大于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額:如果退稅金額大于原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額,除了將原先計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出外,還需要將超出部分計(jì)入收入。?借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款(退稅金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-出口退稅轉(zhuǎn)出)其他業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)收入(超出部分)
2024-05-13
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-05-14
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