借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅明細(xì)月末或年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅明細(xì)年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
外貿(mào)企業(yè)購(gòu)入商品掛進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)退稅掛出口退稅
老師,外貿(mào)出口企業(yè)的出口進(jìn)項(xiàng)稅要退稅的,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
外貿(mào)出口企業(yè),公司購(gòu)入汽車進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
然后在做憑證借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-外銷應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
你好,不用的,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)出口 貸銀行存款。
用這個(gè)做就可以的。
帶抵扣,這個(gè)是你認(rèn)證了當(dāng)月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對(duì)通過之后才可以抵扣的,他以后是需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)的。