應(yīng)交稅費(fèi),你去看具體的明細(xì),因?yàn)檫@里面不僅包含著增值稅和附加稅,還有個人所得稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。
老師您好,下面的這個例題涉及消費(fèi)稅,借方不應(yīng)該加一個稅金及附加的科目嘛?就是 借:稅金及附加50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交消費(fèi)稅50
請問一下,科目余額表上:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方有余額,表示的是,應(yīng)交而未交的稅費(fèi)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為貸方負(fù)數(shù),對應(yīng)的二級科目應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
您好老師, 1.稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)及附加 2.應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 像這樣的分錄他們是2個科目還是4個科目,1是不是都是稅金及附加科目,2是不是都是應(yīng)交稅費(fèi)科目。只不過一個在借方一個貸方啊?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,未交增值稅有余額,我在填審計附注的時候應(yīng)交增值稅的期初,借貸方發(fā)生額應(yīng)該是兩個科目,科目余額表上數(shù)值相加嗎
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
那就是我在查看我本期所交的稅費(fèi)是不能在這個一級科目查看的是吧,
你好,查二級明細(xì),應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計。比如一般納稅人就看未交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅等。