企業(yè)所得稅年度申報中,殘疾人就業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策,一般在《A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細表》中填寫。若涉及殘疾人工資加計扣除(企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,按照支付給殘疾職工工資的 100%加計扣除),需在《A105000 納稅調(diào)整項目明細表》的“加計扣除”相關(guān)行次(如第 29 行“(三)殘疾人員工資加計扣除”)填報,同時結(jié)合《A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》中“加計扣除”部分(如第 12 行“3. 殘疾人員工資加計扣除”)進行填寫,最終通過《A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細表》體現(xiàn)減免稅額等情況。具體需根據(jù)實際享受的優(yōu)惠類型,對照申報表填報說明準確填寫。
老師,安置殘疾人可以企業(yè)所得稅100%加計扣除,我們公司有位重度殘疾人相當于2個人,那么我在填寫企業(yè)所得稅申報表時,殘疾人職工工資如何計算呢
老師您好,請問匯算清繳申報需要填幾張表?我只填報了這幾張可以嗎?報表列表 填表說明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》
老師所得稅年度申報流程,那三張表在哪填寫
您好老師,請問企業(yè)所得稅年度納稅申報表中企業(yè)所得稅彌補虧損明細表和減免所得稅優(yōu)惠明細表用填寫嗎?
殘疾人工資加計扣除的金額填寫在年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表那個位置呢
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,