你好,是留底嗎?留底的話放到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個三級科目。
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項)期末為借方余額負數(shù),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負數(shù),表示什么意思?
請問鄒老師在嗎? 有個問題 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(2221)這個科目的期末借方余額代表什么?
應(yīng)交稅費期末余額為貸方負數(shù),對應(yīng)的二級科目應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方嗎
老師,為什么我的應(yīng)交稅費有期末余額,還是在貸方為負數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對了吧~這個要怎么辦呢? ①計提:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22018.35,貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應(yīng)交稅費-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”的貸方余額,轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的貸方?(第二步)
您好。我的對公賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶昨天銀行說賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費 我的經(jīng)營范圍要選擇什么
請問老師民間非營利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報表就是2024年一年的報表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營,開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報個稅可以嗎?
請問老師流水多做了5300去年的財務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
轉(zhuǎn)出多交增值稅的是放什么,什么意思,多交和未交的區(qū)別,這個是一個科目余額表只有應(yīng)交稅費的二級科目余額在貸方,現(xiàn)在需要吧對應(yīng)的下級科目填上,不知道填哪個科目核實
你好轉(zhuǎn)出多交,這個不用的,用用不到這個科目。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項