您好,意思是對(duì)方不需要你們開票是嗎?

已經(jīng)對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司,但是對(duì)方公司沒(méi)有給我們公司開發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做,怎么做才能把這個(gè)賬沖掉。
老師您好,我是工程造價(jià)公司,我們把一部分業(yè)務(wù)外包給另一家造價(jià)公司,對(duì)方給我們公司開發(fā)票進(jìn)來(lái),這個(gè)賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬(wàn)的業(yè)務(wù),對(duì)方給開了50萬(wàn)的造價(jià)咨詢費(fèi)發(fā)票?
你好。老師,我們公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,10萬(wàn),對(duì)方當(dāng)時(shí)沒(méi)給我們開發(fā)票也沒(méi)有發(fā)貨,當(dāng)時(shí)我們借記預(yù)付,貸銀行存款,后來(lái)他們給我們開進(jìn)來(lái)9萬(wàn)發(fā)票,還差10萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)我們?cè)趺醋龇咒浫胭~
給別的公司開的專票,但是對(duì)方?jīng)]有打款,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?做哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師您好,如果公司只給對(duì)方開一個(gè)走賬的發(fā)票,比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元,然后A公司收到貨款1萬(wàn)元。對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù),A公司應(yīng)該怎么做分錄?怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤(rùn)70萬(wàn)左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說(shuō)這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說(shuō)是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購(gòu)進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)幔窟€是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務(wù)銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開具一張支票,對(duì)方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購(gòu)進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)我需要寫幾筆分錄,油料出庫(kù)分錄怎么寫
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>


對(duì)方需要開發(fā)票,但是目前我們沒(méi)給他開
哦,借銀行存款 貸預(yù)收賬款就成了
如果開了錢,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧
對(duì)的,沖銷預(yù)收賬款就成了