您好,,把預(yù)提的沖銷,再按照發(fā)票做賬就成。
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
上個月的業(yè)務(wù)招待費做賬借管理費用業(yè)務(wù)招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入,這個月有把那個招待費的錢給報出來了,怎樣做賬
老師我們是一家酒店,我是做內(nèi)賬,昨天晚上老板招待客人開了兩間房,借方我用管理費用業(yè)務(wù)招待,貸方用什么科目合適
老師,支付老板業(yè)務(wù)費,入銷售費用-業(yè)務(wù)費還是管理費用-招待費? 有兩個月入招待費,后幾個月入了業(yè)務(wù)費 以后都是入業(yè)務(wù)費了,之前入了招待費,不用調(diào)整了吧?
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
你好,老師我們現(xiàn)在用了個新的軟件,對方開發(fā)票,他開的軟件服務(wù)費,我司一般納稅人是做烘焙包裝的,開的專票沒法入賬,什么情況下可以入賬?正常做小規(guī)模成本票可以吧
員工匯算清繳后有需要繳納稅款,公司賬戶給繳納了,對應(yīng)相關(guān)會計分錄
您好!老師9000元的電腦可以進(jìn)辦公費用嗎?
公司從外面租車過來,月租金5000元,沒開發(fā)票,個稅公司承擔(dān),帳務(wù)處理?
我公司是鮮食玉米加工企業(yè),購買的外包裝材料有破損,如何做賬?
老師這個勞動用工備案登記解除顯示已完成,這個保險遷到別的單位繼續(xù)交,還用操作別的嗎
工資8000元,公司每個月承擔(dān)養(yǎng)老和醫(yī)療各多少錢
老板捐贈修理祠堂,收到的收據(jù)怎么入賬
湖南開社保需要哪些資料,有沒有流程圖
老師,深圳這邊,單位變更公積金繳存比例,降到最低5%,線上辦理要什么流程啊和資料啊
我這樣做的充銷,還需要再做一張憑證嗎?
再按照發(fā)票做一筆就成了
我沒有聽懂,再按照發(fā)票做一筆?借管理費用招待費1006,貸其他應(yīng)付款?那不又充回來了?
對啊,本身發(fā)票就得掛賬的,你沖銷的只是之前預(yù)提的
是這樣做嗎?
沒錯的,就是這么做賬
謝謝您,感謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝