你好,是什么情況下做業(yè)務(wù)招待費,貸方是收入科目呢??
老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費,分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費用-業(yè)務(wù)招待費1300 -工資3500
老師,業(yè)務(wù)招待費我做了抵扣了,然后下個月我想轉(zhuǎn)出來,我下個月分錄怎么做,這個月我做了,管理費用-業(yè)務(wù)招待費,進(jìn)項,帶,現(xiàn)金,下個月,我怎么做轉(zhuǎn)出分錄?
上個月的業(yè)務(wù)招待費做賬借管理費用業(yè)務(wù)招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入,這個月有把那個招待費的錢給報出來了,怎樣做賬
金蝶賬務(wù)中,和某個工程相關(guān)的辦公費、業(yè)務(wù)招待費用怎么做比較好,直接做管理費用--辦公費、業(yè)務(wù)招待費用?
大酒店,招待客戶,借 管理費用 招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣做能行吧
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進(jìn)項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
主營業(yè)務(wù)收入 房費收入
你好,是什么情況下做業(yè)務(wù)招待費,貸方是收入科目呢?? 能給個正面回復(fù)嗎?
我把那個完整的分錄發(fā)給你看看,能行不
你好,是什么情況下做業(yè)務(wù)招待費,貸方是收入科目呢?? 能給個正面回復(fù)嗎?
在酒店住沒給錢
你好,既然是在酒店住沒給錢,今后也不需要用貨幣資金去支付啊?
可是,這個月又把那個錢給了
你好,你可以看一下你前后描述(好矛盾啊,我該相信哪個呢)
11月份沒給錢,我把他做成招待費了,12月份又把錢給了
我想問的是我怎樣沖我上個月做的那個賬
你好,那現(xiàn)在就需要這樣調(diào)整 借:銀行存款等科目 貸:管理費用—業(yè)務(wù)招待費?